您好,可以的,这个没有风险,有合同就可以
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
2020年12月我们给别人开专票600万,收到400万款,余200万未收,现在对方要给我们付款了,让我们把2020年多开的200万冲红,重新开200万发票才付款,请问,我们敢冲红重开吗?冲红这么大一笔专票,会不会引来税务局关注呀……实际当时多开了200万导致我们盈利200万当时还暂估费用了所以20年没交企业所得税,是不是现在对方要重新开票对我们来讲还更有利?? 希望老师详细解答,平时安分做账,这种我还真不会处理,不知风险
老师好!我公司因为一直融不到资,在2019年12月与我市某区建设投资有限公司签订了房屋买卖框架协议。但我公司房地产一直没有纳入我市某区的规划项目,总公司在2022年1月30收到城市建设投资有限公司的款项,收据是500万,而实际总公司只收到400万,而且当天总公司转款300万到分公司,用来支付还别人借款、发职工工资等,这些款项制单是我,但付款不是我,请问一下我会有什么风险吗? 请问一下当时房屋买卖框架协议中,我公司是出卖方,城市建设投资有限公司是买受方,如果是这样的话,我制单会不会有什么风险?
老师好!我公司因为一直融不到资,在2019年12月与我市某区建设投资有限公司签订了房屋买卖框架协议。但我公司房地产一直没有纳入我市某区的规划项目,总公司在2022年1月30收到城市建设投资有限公司的款项,收据是500万,而实际总公司只收到400万,而且当天总公司转款300万到分公司,用来支付还别人借款、发职工工资等,这些款项制单是我,但付款不是我,请问一下我会有什么风险吗? 请问一下当时房屋买卖框架协议中,我公司是出卖方,城市建设投资有限公司是买受方,如果是这样的话,我制单会不会有什么风险?
建筑行业,我们是总承包单位,开立了工人工资专户,对方是专业承包单位,假设现在对方给我们开了一张10万的建筑服务的发票,他们想其中的7万通过我们的基本户支付给他们的公账,其中3万想通过工人工资专户代发,这样可以吗?没有开专门的劳务发票。
老师 月末制造费用结转到哪里
老师,加油票和高速票能用吗,小规模装饰公司
工会经费工资总额的2%、2个季度40万、要交8000吧!不减半?
老师,客户变更了公司名称,税号没变,他还欠我货款,我现在给他开票也只能开新公司名称了吧,之前欠的货款,也只能用新公司给我打了吧
用微信支付宝支付,费用报销单上是不是盖的是现金付讫章
房租支出为啥不记账呢,不是权责发生制支出吗
老师,3月份收到一笔美元7876元,借银行存款:56506.36,贷应收账款:56506.36,7月份开票56698.69元,借:主营业务收入:56698.69,贷:应收账款56698.69,这样应收账款有余额借192.33,怎么做分录做平
老师,你好,我有个客户,跟我们业务交易是在5月,6月对账并开具发票,7月他们转一般纳税人,现在跟我说要红冲之前的发票,重新开票给他抵扣,可以这样的吗?这不是违规吗?
老师业务出差住宿费专票可以抵扣吗
如果企业要发劳务费2500给个人 对方需要开多少金额增值税发票给企业啊 企业申报按什么金额申报啊
现在担心的是税务会不会要求施工方按纳税义务发生时间交税,工程已经建设完
你说的是按进度吧,这种和收入一样,按配比来
已经建设完了,施工方没开票交税是不是这种会有风险,很多工程都是付款开票,会被查吗
不会,这种没事的,只要开了票就 行
我可能没说清楚,施工方没有开票,也没交税,施工方会有税务风险吗
税务局不查就没事,查的话肯定不可以