您好,可以的,做个三方协议就可以
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
你好,我想咨询一下,我们有货物卖给客户1年,客户还有欠款,因资金问题客户无法支付欠款,当时给客户开具了增值税专用发票,客户已经抵扣,现在我们收回货物,公司按照买回出来。让客户再开具发票,还是让客户按照退货处理,二者操作有什么区别?
想请教个问题:客户在我们公司购货1万,按照货款的95折打到公账是9500,有5折是直接在货款抵扣属于客户收取的服务费是500,然后客户要求我们开1万的销售发票给他,而客户开500的服务发票给我们,这样合理吗?
我们公司有代理商,有客户,客户直接打款给公司,我们开票给客户;但是是代理商发货给客户,我们再把款退给代理商,这类客户需要怎样设置?怎样做账啊
老师 月末制造费用结转到哪里
老师,加油票和高速票能用吗,小规模装饰公司
工会经费工资总额的2%、2个季度40万、要交8000吧!不减半?
老师,客户变更了公司名称,税号没变,他还欠我货款,我现在给他开票也只能开新公司名称了吧,之前欠的货款,也只能用新公司给我打了吧
用微信支付宝支付,费用报销单上是不是盖的是现金付讫章
房租支出为啥不记账呢,不是权责发生制支出吗
老师,3月份收到一笔美元7876元,借银行存款:56506.36,贷应收账款:56506.36,7月份开票56698.69元,借:主营业务收入:56698.69,贷:应收账款56698.69,这样应收账款有余额借192.33,怎么做分录做平
老师,你好,我有个客户,跟我们业务交易是在5月,6月对账并开具发票,7月他们转一般纳税人,现在跟我说要红冲之前的发票,重新开票给他抵扣,可以这样的吗?这不是违规吗?
老师业务出差住宿费专票可以抵扣吗
如果企业要发劳务费2500给个人 对方需要开多少金额增值税发票给企业啊 企业申报按什么金额申报啊
什么样的三方协议,应该有谁做,账务要怎么做
你们和客户2做个代发协义
具体点回答,什么样的代发协议
《代发货服务协议》
甲方:______超市(以下简称“甲方”)
乙方:______公司(以下简称“乙方”)
## 第一条 服务内容
乙方为甲方提供商品仓储、分拣、包装及代发货服务,具体商品清单见附件1。
## 第二条 订单处理
1. 甲方每日18:00前推送次日订单至乙方系统;
2. 乙方须在接收订单后24小时内完成发货,并提供物流单号回传。
## 第三条 费用结算
1. 服务费=商品售价×服务费比例(____%);
2. 结算周期:每月5日前完成上月对账,10日前支付款项至乙方指定账户。
## 第四条 库存管理
1. 乙方负责实物保管,每周一提供库存明细报表;
2. 因乙方原因导致的库存短缺,按缺货商品进货价全额赔偿。
## 第五条 售后服务
1. 消费者退货由乙方直接处理,退货商品经质检后存入返仓区;
2. 因乙方操作失误导致的破损/错发,乙方承担重发成本及补偿费用。
## 第六条 保密条款
双方不得向第三方披露本协议内容及交易数据,违者承担法律责任。
## 第七条 争议解决
协商不成时,提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
签约日期:____年____月____日
这样做符合税务要求吗,有没有税务风险
可以的,我们公司就是这么操作的,税务认可
漂流要怎么走,客服2欠的货款我们已经给客户2开过票了
发票各走各的,只是他们代发
具体点,客户2要开票给我们吗,但是客服1没有给我们签合同,而且又是客户2的投诉公司,改怎么处理
客户1和你们签合同,客户2和你们签合同,只不过你们没有直接收货,由客户2直接代发给客户1,各同哪个签的就开哪个的票,按合同来就可以了,你们给客户1开票,客户2给你们开票