同学,你好
这个算发票有误,但是影响不大
请问,进项发票的名称和销售发票的商品名称不是一一对应的,有事没?就好比说,对方给我们开的冰箱,我们开出去的时候,开冰柜,或者再加个(食品留样柜),这样有问题吗?
老师,像这种核定税目是商业13%的一半纳税人,主营做批发和零售(食品,用品类的产品销售),专票内容直接可以开商品,用品的名称内容吗?
粮油销售企业,用油米面组成了很多套餐在线上售卖,每个套餐都有名称,给对方开具发票的时候可以直接开套餐名称,而不开每个套餐里面的商品明细吗
1.某食品厂(增值税一般纳税人)主要生产各类食品,5月初有尚待抵扣的增值税额2300元。本月发生如下涉税业务:(1)向某大型商场销售食品一批,开具的增值税专用发票上标明款项500000元,增值税税款65000元,款项尚未收到。(2)向某个体商店销售食品一批,共取得收入90400元,开具普通发票。(3)节日期间,将新开发的一种食品免费发放给职工,成本为100000元。(4)本月收回上月委托外单位加工的食品一批,支付加工费6000元(不含税),食品已验收入库,并收到受托方开来的增值税专用发票。(5)从某粮油经营部(增值税一般纳税人)购进面粉一批,取得的增值税专用发票上注明的销售额为200000元,税额为18000元,面粉已验收入库。(6)因仓库管理不善,部分库存食品因包装受损而霉烂,该批食品成本12000元,该食品的原材料为面粉,成本中原材料占40%。(7)外购建筑涂料用于企业办公楼在建工程(新建项目),取得对方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为8000元,已办理验收入库手续。计算该食品厂当期的应纳税额。
1.某食品厂(增值税一般纳税人)主要生产各类食品,5月初有尚待抵扣的增值税额2300元。本月发生如下涉税业务:(1)向某大型商场销售食品一批,开具的增值税专用发票上标明款项500000元,增值税税款65000元,款项尚未收到。(2)向某个体商店销售食品一批,共取得收入90400元,开具普通发票。(3)节日期间,将新开发的一种食品免费发放给职工,成本为100000元。(4)本月收回上月委托外单位加工的食品一批,支付加工费6000元(不含税),食品已验收入库,并收到受托方开来的增值税专用发票。(5)从某粮油经营部(增值税一般纳税人)购进面粉一批,取得的增值税专用发票上注明的销售额为200000元,税额为18000元,面粉已验收入库。(6)因仓库管理不善,部分库存食品因包装受损而霉烂,该批食品成本12000元,该食品的原材料为面粉,成本中原材料占40%。(7)外购建筑涂料用于企业办公楼在建工程(新建项目),取得对方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为8000元,已办理验收入库手续。计算该食品厂当期的应纳税额。
银行付款和微信付款的盖章怎么做账?就是说费用报销单上盖了一个银行付款和微信付款
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个体工商户没开通税务,开货车运输收运费,对方付款后,这个发票该怎么开给对方?去税务局代开吗?
客户1采购我们产品付了全款,客户2欠我们货款用货抵货款,客户2直接代我们发料给1,这样有没有问题
老师,你看一下完税凭证,扣增值税2984.41,扣城市维护建设税费74.61,扣地方教育费附加29.84,扣教育费附加44.76,共扣税款3133.62,公司这个月就这几种税。跟资产负债表的应交税费700.2有什么关系?还是说在账公司申报错了?
老师,新公司被辞退了,交了1个社保,可以领失业金吗
老师,如果客户拖欠代账费,如果对方不给,是不是可以怼回去哈,前提对方还找茬
建设电站总价值400万,没有钱支付,承包方没有开发票,只开进来10万,这样按400万暂估入账,会有风险吗
你接手上一个会计留下来的账,有很多预收账款,需要调账吗
这个题选哪个?为什么?分析分析各选项
要对方重开吗
同学,你好
可以让对方重开
可是对方说他税收分类选择食品用原料,税务系统就开不出食用糯米纸(食用淀粉膜),但可以开的出食用糯米纸
同学,你好
就是少了括号里面内容,对你影响不大的
这种票收了也不会有税务风险是吧
同学,你好
大类没有问题,一般就没有问题
大类是指?
同学,你好
食品用原料
老师,那这个食用糯米纸(食用淀粉膜)放进我截图这个税收分类里面有问题吗
同学,你好
放不了的
为什么不能放这个税收分类里面,我这个商品有糯米纸
同学,你好
税收分类是固定的,编码是什么,出来的名称是自动的,这个不能改的。
你不能在税收分类编码添加东西
没有在税收分类编码添加东西,选择糯米纸这个税收分类编码,跳出来的分类就是食品用原料
同学,你好
那这个税收分类编码是可以的
那即使食用糯米纸(食用淀粉膜)不开括号里的内容,开成食用糯米纸也没有税务风险是吧?
同学,你好
没有风险,是可以的