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在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,老师,那这199万我该从哪些方面来理账呢,现已查到2023有160多万原材料未入账,入到2024年了,2023存在负差额71万左右,现在仅存的差额是不是属于工人工资,折旧呢

2025-07-24 12:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-24 12:43

199 万差异可从三方面理账: 先处理 2023 年未入账的 160 多万原材料,调回 2023 年,冲减 2024 年成本; 核对 2023 年负差额 71 万原因(如少计费用等),补充调整; 剩余差额排查工人工资(是否多计、错配)、折旧(是否多提)及其他无票支出

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快账用户9252 追问 2025-07-24 12:48

当时160多万的原材料未在2023年使用未计入成本,是2024年使用的,还需要调账吗

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齐红老师 解答 2025-07-24 12:51

主管护师不需要的 只有发票不需要调账

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快账用户9252 追问 2025-07-24 19:06

主管护师不需要什么意思

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齐红老师 解答 2025-07-24 20:31

这个不需要调账的哦

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快账用户9252 追问 2025-07-24 20:33

一年下来有50万左右的白条正常吗

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齐红老师 解答 2025-07-24 20:33

汇算清缴之前来发票就行,没有发票就调增

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快账用户9252 追问 2025-07-24 20:39

我们的情况是2023年会囤2024的一部分原材料,但是2023年的负差额是70万,2024年的差额是199万,有部分是2023年的原材料账务处理在2024年,这个怎么和税务那边解释呢

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快账用户9252 追问 2025-07-24 20:39

有部分原材料是160万

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齐红老师 解答 2025-07-24 20:52

你的意思是发票没来但是入库了,你也没有做入库的,但是还领用出库了,导致余额负数了?

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快账用户9252 追问 2025-07-24 20:56

我们的情况是2023年会囤2024的一部分原材料,但是2023年的差额是-70万,2024年的差额是199万,有部分是2023年的原材料账务处理在2024年,这部分材料的金额是160万,剩余的差额又怎么查出来呢,除去工人工资和折旧

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齐红老师 解答 2025-07-24 21:51

你23年如果没来发票可以暂估入库的

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齐红老师 解答 2025-07-24 21:51

因为原材料不可以是负数余额

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快账用户9252 追问 2025-07-24 21:53

头月暂估入库了,次月就红冲了这样暂估入库对吗

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快账用户9252 追问 2025-07-24 21:54

在所得税汇算之前没来票,就调增,这样对吗

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齐红老师 解答 2025-07-25 01:59

你收到发票才可以红冲暂估的

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快账用户9252 追问 2025-07-25 03:54

那我先红冲了暂估入库怎么办呢

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齐红老师 解答 2025-07-25 06:36

如果还没来发票就先暂估吧,重新暂估

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199 万差异可从三方面理账: 先处理 2023 年未入账的 160 多万原材料,调回 2023 年,冲减 2024 年成本; 核对 2023 年负差额 71 万原因(如少计费用等),补充调整; 剩余差额排查工人工资(是否多计、错配)、折旧(是否多提)及其他无票支出
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情况2023年取得的发票属于2024年的成本费用。
2025-07-09
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-08
不建议用手撕发票。应先梳理人工成本资料(劳务合同、考勤、工资流水等 )证明真实性,主动联系专管员说明没发票原因并提供资料沟通解决方案;若虚增成本,主动认错,按要求调整、补税及滞纳金。
2025-04-16
同学你好 你的问题是什么呢
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