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老师,今年三月份开了一张专票,七月末发现发票多开了?怎么处理合适?全部红冲重新开?还是冲掉多开的一部分就行?怎么处理合适

2025-07-24 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-24 15:25

若是货物类,可部分红冲

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快账用户7583 追问 2025-07-24 15:28

工程类是不是全部作废重开?

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齐红老师 解答 2025-07-24 15:30

工程类 是全部作废重开

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若是货物类,可部分红冲
2025-07-24
对于需要扣款的情况,一般需要将原来的发票进行冲红,然后重新开具新的发票。 对于一张普票和一张专票的情况,可以分别进行冲红和重新开具。具体操作如下: 1.普票冲红:将普票的记账联和抵扣联(如果有)进行冲红处理,即在原发票上进行“作废”操作,并在新开的发票上重新填写开票日期、货物名称、数量、单价等信息。 2.专票冲红:与普票类似,将专票的记账联和抵扣联(如果有)进行冲红处理,即在原发票上进行“作废”操作,并在新开的发票上重新填写开票日期、货物名称、数量、单价等信息。 需要注意的是,如果专票已经认证抵扣过,需要在开具红字发票申请单时,先做进项税额转出。 对于原发票是否需要收回的问题,一般来说需要将原发票的记账联和抵扣联(如果有)收回,并由开具单位加盖作废章。如果无法收回原发票,则需要提供相关证明材料,例如冲红申请单、银行转账记录等,以证明原发票已经冲红。
2023-11-06
新年好 先根据红冲的发票做之前入账的相反分录,然后根据重新开蓝字发票再做相应分录就是了
2024-02-19
先按照红字发票做负数分录 再按照新开的发票重新做账
2021-07-28
同学你好,把新开的发票和红冲的发票、对方要出一份说明是因为什么原因冲红发票,重新开新发票,当成附加放在去年的会计凭证的后面就可以。
2021-04-07
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