同学,你好
这个钱要还回去吗??

老师,你好,收到客户购车款133400元,开发票133400元,但是因为客户刷的pos机,扣除pos机手续费18元,实际到账133382元。怎么做会计分录
应收账款29132,实际收到29000,132元是收不到的了,应怎么做会计分录
老师,你好,我有应收帐款确定收不回来了,做坏账准备,什么做分录,谢谢
你好老师!应收账款贷方余额是对方多付给我方企业的1000元,这部分应是我方以购物卡的方式还回去,这1000元怎么做账?谢谢!
老师,收到货款,借:银行存款100贷:应收账款 100实际货款80,多收部分20元给客户退回去,做相反分录吗?借:应收账款 贷:银行存款20
老师,办公楼电梯维修费10000元怎么出分录?
老师,公司如果处于吊销状态了,是不是就不用报税了?
老师,社保刚开户,领导让我把他的按6000申报,这个在哪里弄呀
小规模纳税人,经营销售海产品水母,可以开发票给个人吗?需要备注什么吗
发票项目名称开错了,是红冲了再开吗?怎么处理?
老师 请问法人怎么样在手机上的电子税务局做实名认证呢?
老师,您好,这个结转增值税的地方听不懂,请问为什么要这么做?为什么要做两次结转?第一次和第二次结转的目的分别是什么?
打一折销售等打折销售是否会比成本价少,怎么理解
跨境电商申请退税是不是比较难?因为他没有进票。
老师现在红冲1月份的发票,之前是税收编码错了,是开个和之前一样的错的税收编码的负数发票吗?再开一个正确的吗?
不还了 后面还有业务 留都抵减少后面运费了
同学,你好
借:银行存款198000
贷:应收账款 198000
就是挂着应收账款里面
好的 谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!