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你好老师!应收账款贷方余额是对方多付给我方企业的1000元,这部分应是我方以购物卡的方式还回去,这1000元怎么做账?谢谢!

2023-10-18 08:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-18 08:20

卖出购物卡时: 借:应收账款1000 贷:预收账款1000 顾客使用购物卡购物时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户9130 追问 2023-10-18 08:27

你好!我们不是卖购物卡我们是同对方做业务附加条件是返给对方1000,这1000是对方多给的再以购物卡方式还回去我不做预收都在应收里反应

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齐红老师 解答 2023-10-18 08:29

那这样子的话,您直接充应收账款就可以了。就不涉及到其他的了

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快账用户9130 追问 2023-10-18 09:31

怎么做账呢?那我们还回去还有一笔账呢那应收借方反应的不仅是应收账款还有返回去的钱合理不

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齐红老师 解答 2023-10-18 09:35

返给对方钱1000.直接计入应直接计入应收账款就可以。之前客户多付的1000。是什么原因多付的呢?

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卖出购物卡时: 借:应收账款1000 贷:预收账款1000 顾客使用购物卡购物时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2023-10-18
你好,咱们正常销售购物卡账务是怎么做的呀,这个就算是销售购物卡
2023-10-18
嗯嗯,可以冲的,没问题的
2023-04-17
团购机票比如1人就是3000元,结果你10人就是1000,你们这个应该是代购的机票,不属于你们的成本费用。
2023-10-25
同学你好 这个之前没有做其他应收款吗 现在收到冲其他应收就行了
2021-11-25
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