您好,工资正常计提就可以
老师,员工4月工资提前预支了,在4月计提本月工资的时候,借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬的时候要把前面预支的工资减掉吗
6月份没计提。七月份开始计提。这个7月份账应该怎么做?有的员工是预缴一个月社保有的员工是当月交。还有一个员工1是预缴8月,补的七月。
老师,请问在10月份的时候,员工预支了工资,(比如应发工资5000,预支了6000)在发放11月工资的时候,扣了这个多的1000元,那么在10月计提工资,和11月计提工资的时候,要分别计提多少呢?
老师,上月有员工预支工资,月底时没有计提扣下的工资,这月还可以补计提嘛?
员工提前预支了一年的工资,应该补什么手续,我工资表正常按每月计提报个税
请问,以公司名义购买的房产能当作实缴资本吗
老师,我今天遇到个很困惑的事情,我以前一直认为成本收入固定资产都要做的清楚,可是今天有人说外帐要尽量做模糊,那请问外帐,是做的越清楚越好,还是越模糊越好?
持票人为善意+已付对价:票据债务人不得以自己与持票人的前手之前的抗辩事由对抗持票人。 持票人善意+未付对价或者不善意+未付对价: 票据债务人可以对抗持票人前手的抗辩事由对抗持票人 这两个有点分不清楚,这个写的对么?
老师,比如我们是一个个体工商户的建材厂,我们每天都有师傅开着车出去送货,一车一车的。那么,每天都有出库单,我们什么时候确认收入呢?是?
为什么要扣900*0.25,对加上乙公司利润不理解。
老师去年十月份到现在采购商品入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是勾选进项发票的分录怎么补呢
老师,这个题给我详细的讲讲吧,看不明白,主要是过程给我讲细一点
老师好!这道题问的是账面余额,答案是等于期末的摊余成本吗?
老师,我A公司投资了B公司,B公司账上有好多钱,不是利润,是预收款,如果我把B公司的一部分钱转到了A公司,转的这部分钱可以当往来款吗,有利息什么的吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
先做预支的分录就可以
怎么做预支的分录?老师
借:其他应收款
贷:银行存款
然后每月按正常工资提并发放,每月发放时冲掉其他应收款。分录借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应收款,,
是的,是的,就是这样的