您好,是的,和对方说清
本公司工资是下个月25号发,这次所属期7月自然人扣缴系统做了6月的工资,已经申报扣税。然后因为要发奖金,8.14号进系统算了一下奖金个税计算,没申报是不是当作没申报扣款,会缴纳滞纳金?解决方案,是不是要么删掉一次性全年奖金的表,或者申报掉?还是说不能申报掉?因为工资个人所得税对应的是6月工资,7月25号发的银行水单,凭证都做好了,做账也完成了。还是说可以申报掉,凭证等9月做8月的账的时候,跟8.25号发的工资一起做分录?
老师好,我们是服装厂,公司在本年2月份注册并且已经生产经营,7月份老板把厂子三年不收费转租给别人经营,我在7月份接手会计工作,因为老板说这是一个全新的公司,所以设立了一个新账套,现在8月末了,原来的会计突然交来了前5个月的账务,现在我改怎么办?怎样才能把实现有效衔接
老师你好,请教一下,就是代账公司做的账,我公司接回来后,他们不给账套,只给了个科目余额表。我把账也建完啦,7月,8月的账也做完了,(7月,8月是先报税,然后9月底再做的账)做账的时候月末我是把增值税的差额结转到,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)13114.92。贷:应交税费-未交增值税13114.92。因为就是6月底有留底税额27948.26元,所以算下来7月有 留底税额14833.34的税额,我就没再做任何的分录。就财务软件结转到8月做账,同样的操作方法8月的增值税是3573.13,所以8月底计算下来还剩留底税额11260.21元。但是代账公司做的月末增值税的处理是,进项>销项时的处理是借:增值税留底税额,贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),销项>进项时,她们是做的与进项>销项相反的分录处理,这样一来了,我的科目余额表中就会还显示未交增值税的贷方余额还剩余16688.05这样的数字,因为用的科目不一样,所以造成这样的数据出现,代账公司那样做合理吗?我做的账务处理没毛病吧?造成现在这样的未交增值税的贷方余额,我怎么进行调整啊,能详细说一下吗?并写一下具体的分录处理。
老师,周末好!我们公司去年7-8月份的餐饮收入今年5月份学校才打过来,那个大学食堂今年1月份已经被其他公司竞标走了,我们公司今年1月份就没做了,7-8月份的成本发票和工资费用都被前面个会计全部抵减完了,现在有20万的收入,一张成本发票都没有,老板又不想交税,因为前面个会计总是做的亏损,这种情况我怎么办呀?请老师指点一下!谢谢
6月的账因为一直没有盘库,直到7.11日盘完库存,会计才能结转出报表,她只做到6月底的收入费用,7.1日到11日的收入都得算在库存里边,那我问一下老师我接手从7月1日开始立账,是不是7月1日到11日这几天的收入也得需要记账做分录
老师我们单位安装的光伏发电,白天用的光伏电,晚上用的国网电,电用在两个项目上,这怎么分摊成本
生产企业这个月不小心报了免抵,下个月不想交附加税怎么办
房产税计税依据原值到底包含契税不
老师,您好麻烦解答下这道题,答案讲的是处置费用现值和终值的差额,但是差额应该是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,这里不理解,麻烦老师讲解下,谢谢!
应交税费—(应交个人所得税)是登记在三栏式,还是登记在应交增值税明细账?
老师,我是小规模,请问,我这个成本都没有票,工资薪金少,就一个人,没有折旧费得怎么调整才能对我公司有利
老师,你好,海南注册公司,我们公司地址用的朋友公司的地址,在海南说是要上门可查公司地址,我们同时一个地址注册多家公司,可以吗?
房产税计税依据包含契税吗
老师您好,老板的亲戚在办公室开的空调温度比较低,差点为这个两个人发生予盾,老师想听听您的看法
@董孝彬老师,别的老师别回答,那也没人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的钱呀?
说清楚什么方面
进项差多少,把7月的账做完,把资料交接好
新接手的是代理记账公司
是代理记账公司有会计走,新会计对接,是吧