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老师,我们跟客户签订了采购合同,但是因为客户原因,我们实际发货与合同不符,客户打款是按实际发货金额打款,当时发票是按合同金额开具的,这样我们应该怎么处理比较合适

2025-07-28 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-28 08:17

你好,这个你想合理合法,就重签合同,重开发票。 不然没办法做到合法。

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快账用户4751 追问 2025-07-28 08:20

他们如果按发票金额打款过来,我们在私下转回去可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-28 08:21

你好,操作可以操作,但是本身是违规的。

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快账用户4751 追问 2025-07-28 08:22

好的,明白了,谢谢老师

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快账用户4751 追问 2025-07-28 08:24

老师,我们开的是数电纸质票,作废红冲的话是不是也得是数电纸质票

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快账用户4751 追问 2025-07-28 08:24

能开差额发票吗

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齐红老师 解答 2025-07-28 08:25

你好,是的。也是数电发票。

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快账用户4751 追问 2025-07-28 08:33

老师,我可以只开差额部分的红字发票吗

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齐红老师 解答 2025-07-28 08:34

你好,不可以的。全额开红字,然后重新开

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