你好,这个要看是多计提了,还是多支付了。 多计提了就冲减。多支付了,就将多付的部分,计入其他应收款。
请问,发放工资时,实际发放比计提时候多,怎么账务处理?
请问,发放工资(实际)比计提的少,会计怎么处理呢?
请问老师,计提下月工资的时候,计提工资是按上月的金额计提10000,但是到了下月发放工资,实际是13000.有误差,该怎么处理
老师,计提的工资和实际发放的工资不符,账务要怎么处理?
计提工资比实际发放的多?怎么处理?个税申报是按计提工资申报的
老师 出口发票上海关编号写错 需要重开发票吗
个体户,对方打款到对公账户,想给工人发工资,能直接转到老板私户再发工资吗?
小规模纳税人选简易征收5%税率可以开专票吗
执行董事兼总经理一职人数与概述不符原因
#提问#,老师,此题请给讲解,谢谢! 甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。 A 140 B 84 C 160 D 72
老师,帮我看一下,谢谢
甲方要求总承包单位开一定比例13个点的材料发票,开一部分工程发票,这种可以
老师您好!我24年接前会计的账,前会计从1月做的账到3月,4月我做的,我在今年才发现有一笔占估成本票102w是23年占估的。那么我这24年汇算清缴时候没有冲掉。到现在了。还挂账上我怎么处理?
老师您好,我公司是小微企业,这个月不补交了16年度的一笔附加税。这会计分录怎么做呀。还有滞纳金的会计分录
老师,我这边有个皮棉运费的问题,运输了什么的都是跟个人交涉的,起初也没有谈发票问题,打款就给他个人名字打款,后面要他开发票,他去代开用的货运部信息部的名称,这个怎么处理,是不是需要他出一个代收委托手续呢还是有别的办法关联