同学你好!这个的话 可以先补计提一部分 然后 再做发放的分录哦

请问,发放工资时,实际发放比计提时候多,怎么账务处理?
请问,发放工资(实际)比计提的少,会计怎么处理呢?
老师,计提本月工资和月实际发放不一致的时候怎么做账务处理
汇算清缴时:工资实际发放比账载金额多,固定资产实际比计提多,该做什么样的账务处理
计提工资时候可以比实际发放的工资多计提吗
老师好,公司哪些税申报了无法作废,必须交税呢
老师,装订凭证都要打印记账凭证出来是吗?我司以前的会计都没有打印就装订了,这不能吧
残保的计税依据是上年实发工资的总额吗?这个公司光指工资,不包括公司给个人缴纳的社保部分是吧?
老师 我们是做房地产开发的 合作商欠我们钱 他们做工程售房 现在没钱还我们 现在有业主要买房 业主把钱分期每月转给我们 原合作商有还我们钱都是做在其他应付款 等结算再结转 这种情况得怎么分录
老师:请问公司付了一笔房租2200元,因为价格降低租赁公司退回了300元,但是增值税发票实际开了2071元,其中的171元税金是员工自己代垫的费用,这种类型我应该怎么做账以及如何处理员工自己代垫的171元税金呢
原材料和人工制造费用,在产品和产成品之间,如何分配呢?
你好,可以发一下出口收入的申报流程和申请退税流程吗?
请问,个税申报系统提醒单位有人未注册个税app,这个如果没有税要补或退,一定要注册吗?谢谢
电商企业所得税汇算清缴中,给直播人员的佣金、招商服务费、站外推广费、赔付,应该分别入期间费用中销售费用的什么项目?
老师,今年2026春节带薪假是多少天,谢谢
个税已经申报了的,怎么处理?
已经申报了 可以将多发的部分 计入其他应收款 这个月 计提 然后下个月 实际少发 冲减其他应收款
这部分多发的如果是员工加班费,该怎么处理?
这个一样的哦 不影响什么的 比如上个月 计提10万元 实际有加班费什么的 共发了11万元 这样的话 这个月计提的时候 多计提1万元 把上个月补上 就可以了
老师,1、就是加班费按工资一样处理,没有特殊是吗? 2、如果是加班费,不能记入其他应收款了,对吗?那么这样个税怎么处理呢?
1.没有特殊的哦 2.一样先是计入其他应收款呀 下个月 实际发放比计提的少 但申报 按计提的来 这样 个税和计提/发放 一致性的问题 也解决了
1、记入其他应收款,下级明细是什么? 2、摘要写补计提上月工资吗?
1.明细的话 是具体多发工资的一些职工 2.摘要不用写的 在下月计提的时候 自动加上 多计提 就可以了