同学你好!这个的话 可以先补计提一部分 然后 再做发放的分录哦
请问,发放工资时,实际发放比计提时候多,怎么账务处理?
请问,发放工资(实际)比计提的少,会计怎么处理呢?
老师,计提本月工资和月实际发放不一致的时候怎么做账务处理
汇算清缴时:工资实际发放比账载金额多,固定资产实际比计提多,该做什么样的账务处理
计提工资时候可以比实际发放的工资多计提吗
金蝶K3 WISE打印总账和明细账的操作步骤有吗?设置不好,想要连打
请问考过一科的中级学员,还需要采集信息吗? 采集信息截止到哪一天
2024汇算清缴,2025年5月需补缴税款(纳税调增),如何入账?
老师好:小规模纳税人增值税的销售额数据来源是不是主营业务收入,例如5月公司主要业务收入50.5万,我在增值税填报销售的应该报50万还是50.5万
老师,这张票开的对不,项目名称
2025年5月补缴2024年企业所得税(纳税调增)10万元,如何入账?
老师,我想把股东之前转的公司其他应付款,转成实收资本。我想问一下,这种债转股需要什么附件凭证
外贸公司外币账户建行为什么已经收汇,余额显示没有,已经收汇的这一笔如果点结汇是不是就到了人民币账户了
现在要实缴,个人股东以专利实缴涉及什么税费?怎么入账做会计科目?
老师麻烦问一下,入库单的凭证后面可以直接附上发票吗,还是必须要附上入库单,谢谢老师
个税已经申报了的,怎么处理?
已经申报了 可以将多发的部分 计入其他应收款 这个月 计提 然后下个月 实际少发 冲减其他应收款
这部分多发的如果是员工加班费,该怎么处理?
这个一样的哦 不影响什么的 比如上个月 计提10万元 实际有加班费什么的 共发了11万元 这样的话 这个月计提的时候 多计提1万元 把上个月补上 就可以了
老师,1、就是加班费按工资一样处理,没有特殊是吗? 2、如果是加班费,不能记入其他应收款了,对吗?那么这样个税怎么处理呢?
1.没有特殊的哦 2.一样先是计入其他应收款呀 下个月 实际发放比计提的少 但申报 按计提的来 这样 个税和计提/发放 一致性的问题 也解决了
1、记入其他应收款,下级明细是什么? 2、摘要写补计提上月工资吗?
1.明细的话 是具体多发工资的一些职工 2.摘要不用写的 在下月计提的时候 自动加上 多计提 就可以了