同学你好!这个的话 可以先补计提一部分 然后 再做发放的分录哦
请问,发放工资时,实际发放比计提时候多,怎么账务处理?
请问,发放工资(实际)比计提的少,会计怎么处理呢?
老师,计提本月工资和月实际发放不一致的时候怎么做账务处理
汇算清缴时:工资实际发放比账载金额多,固定资产实际比计提多,该做什么样的账务处理
计提工资时候可以比实际发放的工资多计提吗
老师好,销售以货物的转移来确认收入还是以收到款确认收入
老师,非货币资产的交换,公允模式下,可以举例一下,转入资产,和损益差额,差额为什么是换出资产的公允-账面呢,他们得联系是什么?
你好老师,请问电梯销售行业,如果甲方要求提前开票,但我们进项发票未能及时取得。这个税筹该如何筹划。还是那个原则能收款再开票,或能取得多少进项再看开多少发票。提前开发票可能引起税款大
老师你好,由于个人现在不能代理记账,必须挂靠代驾公司,我想成立一个代驾公司,他这性子可不可以是个体户,必须是公司吗?然后他的条件是个体户是最低是两个人有没有注册资金,我在网上搜看担当公司有的是企业性质的,注册资金不能少于50万,工作人员是有资质的三名。我现在不具备的条件,我如果我成立个体户代账公司是否可能作为代理记账 因为我是退休人员,现有手里只有二家代账公司代账费用就1300元。这公司能继续到营业什么程度也不知道,所以如果自己成立公司费用太大。不划算成立个体户是否可以进行代账
老师,如果把一家企业建帐需要几步骤呢谢谢
老师公司注销了固定资产应该怎么销售出去
老师您好:个体户缴纳社保怎交个税呢?
老师,歺饮要交那些税?税率为多少?
我没有代账公司,有会计证,这样我给其他公司报税可以吗
所有的会计科目明细表发一下呢
个税已经申报了的,怎么处理?
已经申报了 可以将多发的部分 计入其他应收款 这个月 计提 然后下个月 实际少发 冲减其他应收款
这部分多发的如果是员工加班费,该怎么处理?
这个一样的哦 不影响什么的 比如上个月 计提10万元 实际有加班费什么的 共发了11万元 这样的话 这个月计提的时候 多计提1万元 把上个月补上 就可以了
老师,1、就是加班费按工资一样处理,没有特殊是吗? 2、如果是加班费,不能记入其他应收款了,对吗?那么这样个税怎么处理呢?
1.没有特殊的哦 2.一样先是计入其他应收款呀 下个月 实际发放比计提的少 但申报 按计提的来 这样 个税和计提/发放 一致性的问题 也解决了
1、记入其他应收款,下级明细是什么? 2、摘要写补计提上月工资吗?
1.明细的话 是具体多发工资的一些职工 2.摘要不用写的 在下月计提的时候 自动加上 多计提 就可以了