同学你好!这个的话 可以先补计提一部分 然后 再做发放的分录哦
请问,发放工资时,实际发放比计提时候多,怎么账务处理?
请问,发放工资(实际)比计提的少,会计怎么处理呢?
老师,计提本月工资和月实际发放不一致的时候怎么做账务处理
汇算清缴时:工资实际发放比账载金额多,固定资产实际比计提多,该做什么样的账务处理
计提工资时候可以比实际发放的工资多计提吗
郭老师您好,不含税价35554,含税价40403,税点13.6吗
公司法人代表用他的名字和别的公司签订了借款协议,但借款却从公司公账转出,这样对吗?
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记账凭证上审核人,发票上的证明人可以签吗?
老师代理记账公司怎么增加一个人员,我添加了从业人员,下一步怎么添加企业到新增加的人员名单上。现在新增的人员登陆电子税务局看不到企业
公司收了一笔担保费 不用开票 记入哪个科目 会计分录怎么做
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员工借支备用金时时,在现金流量计入“支付的职工薪酬”,那员工还回这笔借款时,现金流量表是冲减支付的职工薪酬项目吗?还是入收到的其他与经营活动有关的现金
销售没有库存的商品,没进货票子,销售的话做暂估么
请问一下公司资金暂时困难,要付货款的话是不是可以开银行承兑汇票给对方?这个银行承兑汇票最长日期是多久呀?
个税已经申报了的,怎么处理?
已经申报了 可以将多发的部分 计入其他应收款 这个月 计提 然后下个月 实际少发 冲减其他应收款
这部分多发的如果是员工加班费,该怎么处理?
这个一样的哦 不影响什么的 比如上个月 计提10万元 实际有加班费什么的 共发了11万元 这样的话 这个月计提的时候 多计提1万元 把上个月补上 就可以了
老师,1、就是加班费按工资一样处理,没有特殊是吗? 2、如果是加班费,不能记入其他应收款了,对吗?那么这样个税怎么处理呢?
1.没有特殊的哦 2.一样先是计入其他应收款呀 下个月 实际发放比计提的少 但申报 按计提的来 这样 个税和计提/发放 一致性的问题 也解决了
1、记入其他应收款,下级明细是什么? 2、摘要写补计提上月工资吗?
1.明细的话 是具体多发工资的一些职工 2.摘要不用写的 在下月计提的时候 自动加上 多计提 就可以了