你好,你是社保多申报的是对的,自己账上是错的是吗

老师2021年12月份,员工没上班然后我们给交了12月份社会保险,工资表工资是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申报个税时这个0工资的人员我就0申报的然后也没申报扣除申报金额,现在1月份发放12月份工资的话这个社保该怎么弄呢,这个人1月份也不干了就涉及给上的这个434元的社保款该怎么处理呢走借营业外支出-其他 贷其他应收款-社会保险 这样行吗
老师,我做账务处理的时候,我按申报了多少个税就计提了多少应付职工薪酬,没有按当月的工资当月计提,比如现在税款所属期是6月,我申报了员工6月的收入,员工6月发的是5月工资,我做账务处理的时候就直接在6月份计提5月的工资,然后又接着做了一笔发放,这样做有问题吗,我 应该如何调整回正确的
老师,您好,我们12月份有补缴一位员工的社保,因为涉及到几块钱的滞纳金,是他个人承担,当时人事把扣的社保费放在应发合计前了放错位置了,应该是放到应税后的,导致没申报这部分的社保,现在1月里的账怎么调整呢?
老师,您好,12月工资表里,补缴了A员工11月的社保,在12月工资里表,他11月个人是237.7元社保费,7.71元的滞纳金,合计是245.41元,都放在应税前扣了,所以导致没申报237.7元社保。本身他12月的社保是没有买成功的,现在1月份的账我这里要怎么调整呢?12月当时按工资表里的计提了。也就是没有申报补缴的社保。
老师,你好,我现在6月份因为工资表变动在申报前没有及时调整,导致6月份的社保多申报了386.87元,其他应收款-社保少扣了386.87元。还有6月工资多付了650元像这样的情况 我应该怎么整账务
老师晚上好,请问收到公司分红会计分录怎么做?
您好,老师,发票的可用额度比上个月低,原因是什么?超过发票额度再开票,需用调整吧?
老师:我们是一般纳税人,向小规模纳税人采购货款,小规模纳税人是报价不开票,要是开票的话,需额外支付3个点,开1个点的普票。请问一下划算不
我是一家小规模公司 开专票。平时是给安装组装机械设备。 还有些纯劳务的活。以前是开劳务发票。现在系统更新以后改怎么开票 哪个类别 有模版吗
老师,纯外贸出口企业开进来的办公费水电费发票是增值税专用发票,进项税额怎么办?
老师!购进的办公用品和油费给单位院子里清雪的车加油,这些用交印花税吗
@董孝彬 你好,老师 请问一下,25年银行手续费我们都是按回单入账手续费 现在26年收到手续费发票要如何做分录
开出去的票是 技术开发类的,进项票需要什么样的
销项票是 技术开发费,进项票需要什么样的
老师:印花税是收到投资款的企业交吧
账上计提错了,申报是对的
你好,那就补充计提。或者你冲减之前的,然后按实际的金额重新做。这样更好理解。
老师账上多计提的社保费,这样冲减分录是对吧
你好,多计提了,是这样做。是对的。
但是其他应收款-个人负担386.87这个我怎么调整呢
你好,你如果是多付了钱给他,你就借其他应收款,贷银行存款。下个月扣回来。