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老师你好 想问下我们作为用工单位应该怎么做会计分录呢

2025-07-28 18:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-28 18:15

你好,现在是发生了什么业务呢。

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快账用户3649 追问 2025-07-28 18:22

我们单位向劳务公司支付服务费,职工社保工资分费用 作为我们单位应该怎么做账务处理呢

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齐红老师 解答 2025-07-28 18:27

你好,这些员工应该不是你们公司的吧。 正常是你们按劳务发票支付就可以了。不用管社保这些。

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快账用户3649 追问 2025-07-28 19:11

劳务费他只给我们开具了服务费发票,其他的都没开具,如果开具的话应该按什么金额开具呢,是实发工 资+单位社保+个人社保+个税+工会经费吗

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齐红老师 解答 2025-07-28 21:38

您好,这个不一定,你们买服务,他们开劳务服务给你们就行了。你们按劳务发票付款就可以 就像你去餐厅吃饭,他开餐费给你们就行了。不用开调料多少,人工多少,桌椅板凳多少。

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你好,现在是发生了什么业务呢。
2025-07-28
你好,分录如下: ①先扣后付的 借:银行存款, 贷:其他应付款/应交税费-代扣个人所得税 借:其他应付款/应交税费-代扣个人所得税 贷:银行存款 ②先付后扣的 借:其他应收款-社保公积金等 贷:银行存款 借:银行存款 贷:应付职工薪酬-工资
2021-03-30
借管理费用 销售费用 生产成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2021-03-19
你好!借:银行存款 贷:营业外收入
2020-09-08
您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入(其他业务收入) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本(其他业务成本) 贷:累计折旧
2021-03-22
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