您好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入(其他业务收入) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本(其他业务成本) 贷:累计折旧
计提工资应该计实发工资还是应发工资?计提社保公司部分跟个人部分应该要怎么写分录
公司买的小配件没有发票 、有数据如何处理,很多这样的事儿
老师,剧组外包人员的机票能直接公转私报销吗?
事务所属于什么性质。合伙吗
老师,你好,我想问自己做的工资表表格sheet1,sheet2,sheet3,分别是1到12月工资,怎么把1到12月表格每个人的工资数据合并,核算出每个人的年薪?
老师 社保和公积金都是不需要扣出来的,只需要扣员工请假的部分,作为计提工资的数据是吗?然后这个数据也是我作为申报个税的依据是吗?
研究开发活动无法区分研究阶段和开发阶段的,当期发生的研究开发支出应在报表中确认为( ) 这里应该是什么
老师,你好,想问问6月出口报关销售额10万,然后发票开在7月份,导致第二季度的所得税收入申报收入少了10万,要怎么解释才能说明销售额是放在7月合理
1000多的仪器设备能计入固定资产吗?
老师,请问手工的固定资产明细分类账怎么填写
老师,是事业单位收到的租金收入
抱歉 事业单位的麻烦您重新提问一下好吗 对不起 我不做事业单位的账务处理
好的,谢谢老师
实在抱歉哈 不好意思
没事没事,辛苦老师了
一般企业的我可以解决 事业单位只知道理论的 没有实际做 所以怕误导
企业的可比事业单位的复杂多了
还好吧 熟悉了 事业单位的会计科目我用了别扭