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老师,请问下上月已经完工入库的产品,这个月发现还有个专属费用没进成本,这要怎么处理?麻烦知道的老师回答下谢谢

2025-07-29 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 11:29

调整库存商品成本

借:库存商品——××产品 [金额]
贷:应付账款/银行存款 [实际支付方]

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快账用户6027 追问 2025-07-29 11:50

可是这批产品这个月还有4台完工

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齐红老师 解答 2025-07-29 11:52

意思是只做了四台,其他的还没有完工,是吧

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快账用户6027 追问 2025-07-29 13:16

上月做了11台,这个月做4台

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齐红老师 解答 2025-07-29 13:18

(假设费用为10万元,其中60%已销售)
1. 调整库存部分(40%)
借:库存商品——××产品 40,000
贷:银行存款 40,000

2. 调整已售部分(60%)
借:本年利润 60,000
贷:银行存款 60,000
剩下的放到现在就可以

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快账用户6027 追问 2025-07-29 14:45

上月完工,还未出售,要出口的,相当于还是库存,剩下的这个月完工一起发货呢

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齐红老师 解答 2025-07-29 14:47

那就计到库存商品就可以

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齐红老师 解答 2025-07-29 14:47

分摊到每个产品的成本中

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快账用户6027 追问 2025-07-29 14:51

订单数量10台,出料实际出,但在做生产成本时,数量写成15这个要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-07-29 14:57

这个更正下,把正确的写在后面

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调整库存商品成本

借:库存商品——××产品 [金额]
贷:应付账款/银行存款 [实际支付方]
2025-07-29
你好,你如果确实不知道怎么分,你就平均分就好了。
2025-02-25
研发领的料最终要转到成本,流程为: 领用时:计入 “研发支出”(符合资本化条件入 “资本化支出”,否则入 “费用化支出” )。 产品入库时:冲减研发费用,计入 “库存商品” 等存货科目。 产品销售时:确认收入并结转对应存货成本到 “主营业务成本” 。且研发形成产品销售,对应材料费用不能加计扣除。
2025-05-16
你好,这个你他帮你支付的时候,你们借财务费用-服务费,贷其他应付款 然后支付其他应付就好了。
2025-06-16
你说是保本量的计算吗
2019-07-18
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