借:银行存款 9万 贷:其他应收款 9万
借:营业外支出 3万 贷:其他应收款 3万

我公司银行贷款300万,对应科目是长期借款,已经借10年了,现在银行打包处理债务,50万一笔清银行贷款和利息,以前利息挂帐未付,一直做的是其他应付款, 怎么做,现在短期借款怎么做分录
有一笔理赔款需要致富,发票已开给总公司,现在总公司把这笔款转给分公司由分公司支付,做账目录如下:总公司:借主营业务成本贷银行存款,分公司:借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,这样做账是对的吗?老师
总转款43万,实际付款11万,多余的转回来32万,但之前就做了这两笔分录,9月预付3万、11月付5万、12月付35万=43万 其中11万是比吊顶装修款的,其他都是走帐叫距帮忙开票的形式转的周转款,9月做过分录借:预付账款 3万贷:银行存款 3万 11月做过分录借:固定资产11万 贷:银行存款5万 应付帐款6万 ,请问现在要怎么把之前的分录冲出来,再完善现在的分录呢,内账的
员工工伤公司一开始就先借支了1万去付医疗费,(借:其他应收,贷:银行存款)后来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收),过了一个月把报销单拿来时候实际发生了6千怎么做账
员工工伤公司一开始就先借支了1万去付医疗费,(借:其他应收,贷:银行存款)后来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收),过了一个月把报销单拿来时候实际发生了6千怎么做账
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
公司的项目账做辅助账怎么做
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
老师,还有那个医疗发票之前没做,拿来2万的医疗发票 借管理费用-职工医疗费 2万 管理费用-福利费10 贷应付职工薪酬-福利费12万 借应付职工薪酬-福利费12万
为啥把冲的3万转到营业外支出啊
报完2万的医疗发票,还剩1万元,做福利费或营业外支出
现在分录怎么写 我们付出去12万,保险公司付给9万 拿来2万的发票 借管理费用-职工医疗费 2万 管理费用-福利费10 贷应付职工薪酬-福利费12万 借应付职工薪酬-福利费12万
借:管理费用-职工医疗费 2万 借:福利费或营业外支出 1万 借:银行存款9万 贷:其他应收款 12万
借:管理费用-职工医疗费 2万 借:管理费用一福利费 1万 贷应付职工薪酬一福利费3万 借应付职工薪酬一福利费3万 借:银行存款9万 贷:其他应收款 12万
老师,总共花出去12万,福利费是不是错了应该是10万
保险公司打了一笔9万多理赔款,这是可冲减的
好的谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!