您好 借:管理费用-福利费6000 贷:应付职工薪酬-福利费6000 借:应付职工薪酬-福利费 6000 贷:其他应收款 5000 贷:库存现金 1000
员工工伤公司一开始就先借支了1万去付医疗费,(借:其他应收,贷:银行存款)后来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收),过了一个月把报销单拿来时候实际发生了6千怎么做账
员工工伤公司一开始就先借支了1万去付医疗费,(借:其他应收,贷:银行存款)后来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收),过了一个月把报销单拿来时候实际发生了6千怎么做账
同一省市区域注册非独立核算分公司,目的用来交总公司员工社保,分公司没有实际经营业务发生,收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况,总公司计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬工资、社保;付款给分公司时,借:其他应付款 贷:银行存款 ;分公司提供代付社保和工资款费用单时,借:应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷:其他应付款 。分公司收到总公司拨款,借:银行存款 贷:其他应收款;分公司银行代扣工工资、社保时,借:其他应收款 贷:银行存款。是这样吗??那申报个税是分公司还是总公司操作?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,公司发生了工伤,有买项目保险,开始时是公司垫付费用,这个费用是打到公司员工的账上,这个分录是些借:其他应收款-个人还是保险赔付呢,然后拿回来的发票冲销这个其他应收款吗,分录是借:管理费-工伤,贷:其他应付款,这样做对吗?
小规模纳税人申请成为一般纳税人需要的步骤和资料
你好 老师 请问这道题的解析为什么是1/2 而不是1/3呢 包含2022年不是三年吗
向个人借款支付的利息可以入账吗
老师您好,一个员工目前打了离职,但是目前还在公司,他可能下个月初才走。 老板说,停社保到他离职那天,那么是不是这个样子,等他真正不来公司的时候,再给停了。会不会错过了取消参保登记的时间节点? 我的问题是,老师取消这个人的参保登记,是随时可以取消吗?还是有截止日期呢
先是忘记了安卓下载密码,尝试多种方法无效?后来又尝试恢复出厂设备了,结果什么都没有了,要激活码,激活码也忘记了?怎么办
老师,四月份我们并网柜收到发票并做入库分录了,没有销售出去但是月底的时候这个并网柜结转成本了,是不是不对,现在该怎么改
添加办税人员,开票员,点击确定后,出来的二维码是法人扫码吗
老师,你好,新成立的公司半年了还没有及时到税务局办理税务登记,且已经有资金流入银行账户,这种情况现在办理税务登记会着罚款或者其他什么处罚吗
老师,四月份我们并网柜收到发票并做入库分录了,没有销售出去但是月底的时候这个并网柜结转成本了,是不是不对,现在该怎么改
老师,发票既有货款又有服务费,我转账是 时应该怎么备注
老师 可以做个全部的分录吗
这就是报销6000的 全部分录啊
我自己最开始做的那两笔分录是正确的吗
开始两笔分录正确的哈 不正确的话 我肯定会说的
好的好的 太感谢了
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!