您好,这个是这样的 借 管理费用 6000 贷 银行存款 5000 其他应收款 1000

员工工伤公司一开始就先借支了1万去付医疗费,(借:其他应收,贷:银行存款)后来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收),过了一个月把报销单拿来时候实际发生了6千怎么做账
员工工伤公司一开始就先借支了1万去付医疗费,(借:其他应收,贷:银行存款)后来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收),过了一个月把报销单拿来时候实际发生了6千怎么做账
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,公司发生了工伤,有买项目保险,开始时是公司垫付费用,这个费用是打到公司员工的账上,这个分录是些借:其他应收款-个人还是保险赔付呢,然后拿回来的发票冲销这个其他应收款吗,分录是借:管理费-工伤,贷:其他应付款,这样做对吗?
老师,我们公司有个员工受工伤了,报了工伤,后来社报7月工伤保险待遇赔了70759.79元到公司账户上,我写的会计分录是: 借:银行存款70759.79 贷:其他应付款70759.79元。9月受伤的员工和公司协商他的后续治疗费用一次性伤残就业补助金等工伤赔尝公司一共支付他158628.22元,老师,这会计分录怎么写
老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
做的分录要红冲吗?
来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收,这个冲回
老师,能把正确的分录写出来吗?从借款到保险公司到报销的完整分录?
一开始借款 借 其他应收款 1000 贷 银行存款 1000 然后报销的时候 借 管理费用 6000 贷 银行存款 5000 其他应收款 1000
报销为什么还有贷银行存款
因为剩下的5000还要给人家
不是直接冲掉其他应收款吗?
开始预借了公司10000,保险了6000,为什么还有给人家5000,,给谁呢?
我觉得报销时:借:管理费用 贷:其他应收款
我觉得报销时:借:管理费用6000 贷:其他应收款6000 员工还有还给公司4000
来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收,这一笔不用做就可以了
还款时:借:银行存款4000 贷:其他应收款4000
按照我刚才给你写的,做就可以啦嘻嘻
保险公司赔付还是要做账的吧
赔付的话,做一笔,借 银行存款 贷 其他应付款就行,因为这一笔相当于赔付给员工的
实际赔付给员工了怎样做分录呢?
借 其他应付款——员工 贷 银行存款
借款时 借:其他应收款10000 贷:银行存款10000 报销时 借:管理费用:6000 贷:其他应收款:6000 收到报销公司赔付时 借:银行存款:5000 贷:其他应收款 4000 其他应付款~员工 1000 赔付员工时 借:其他应付款 1000 贷:银行存款 1000
这样做分录可以吗?
嗯,这就是一个完整的分数过程。
谢谢老师
不客气祝您开心每一天,麻烦给一个五星好评吧谢谢