您好,这个是这样的 借 管理费用 6000 贷 银行存款 5000 其他应收款 1000

分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?幼儿园是否要提供收据或收款明细表?
老师,我们办公室的水电费是电力公司开给房东公司的,房东公司给我们开的是收据,这种我们公司可以税款扣除不
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?
老师,一般纳税人,有三分钱的滞纳金,影响贷款的审批吗?
老师,我怎么在社保扣缴端申报扣款
朴老师,现在的会计准则或者法规对公司的库存现金有什么要求吗?比如每月的库存现金不能超过多少?
做的分录要红冲吗?
来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收,这个冲回
老师,能把正确的分录写出来吗?从借款到保险公司到报销的完整分录?
一开始借款 借 其他应收款 1000 贷 银行存款 1000 然后报销的时候 借 管理费用 6000 贷 银行存款 5000 其他应收款 1000
报销为什么还有贷银行存款
因为剩下的5000还要给人家
不是直接冲掉其他应收款吗?
开始预借了公司10000,保险了6000,为什么还有给人家5000,,给谁呢?
我觉得报销时:借:管理费用 贷:其他应收款
我觉得报销时:借:管理费用6000 贷:其他应收款6000 员工还有还给公司4000
来保险公司赔付了一部分5千(借:银行存款,贷:其他应收,这一笔不用做就可以了
还款时:借:银行存款4000 贷:其他应收款4000
按照我刚才给你写的,做就可以啦嘻嘻
保险公司赔付还是要做账的吧
赔付的话,做一笔,借 银行存款 贷 其他应付款就行,因为这一笔相当于赔付给员工的
实际赔付给员工了怎样做分录呢?
借 其他应付款——员工 贷 银行存款
借款时 借:其他应收款10000 贷:银行存款10000 报销时 借:管理费用:6000 贷:其他应收款:6000 收到报销公司赔付时 借:银行存款:5000 贷:其他应收款 4000 其他应付款~员工 1000 赔付员工时 借:其他应付款 1000 贷:银行存款 1000
这样做分录可以吗?
嗯,这就是一个完整的分数过程。
谢谢老师
不客气祝您开心每一天,麻烦给一个五星好评吧谢谢