直接做计提和交社保的相反分录就行

社保交多了,现在在应发工资的基础上冲减社保应该咋做会计分录
之前的会计将社保的分录如截图中这么做在贷方,导致社保科目累计下来一直有余额,请问该怎么平?
老师,上一个会计做计提社保扣缴社保其他应付款社保按照上个月的工资表社保代扣员工数来扣,实际当月的社保不是按本月的工资表代扣数来做账吗导致我现在做账应该怎么做
现在社保局要求把前面的补贴款7500元退回社保局,如何做会计分录
本月社保局退回之前多交的社保费应该怎么做分录
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
老师,外管证报验登记后才能开票吗
我每次都是当月申报当月的工资,那我现在1月份申报的时候把12月份的工资在申报一次吗
郭老师在吗郭老师接下问题,谢谢
老师,请问开劳务费发票,劳务费是编码大类吗
老师你好,我们是商贸公司,有些配送员的保险,能抵扣吗专票
请问老师,我公司欠供应商货款,不付款了,用货物抵债,这种情况可行吗?具体怎么操作?有什么风险?
老师,发我一份进销项,这种税务登记 的表,给我呢
您好,老师物业公司销售水费可以开具3%税率吗
老师,你好,我是周周,想请教个问题,公司账上挂的预收账款太大,现在税务局要我们进行处理,我不太清楚这个怎么处理
之前计提都是按实际缴纳计提的,这样不是会有余额吗
是上年交的今年退回?调整利润分配就行
是今年的员工社保,缴多了又去社保局反应现在社保局按月退回,不知道怎么处理
那么直接直接做计提和交社保的相反分录就行,不会有余额的
我按实际计提的,缴纳金额会少一点,我实际缴纳是借应付职工薪酬-社保企业 贷应付职工薪酬 银行存款 个人部分 借其他应付款社保个人 贷其他应付款社保个人 银行存款
余额就会出现在贷方的其他应付款跟,应付职工薪酬
个人部分退回了,下次少扣就行,要么直接退给员工
就是之前社保基数多缴的,现在银行扣企业交的跟个人的
企业部分直接冲多计提的费用,个人部分要么下次申报时少扣,要么直接退给员工