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@朴老师,我们参加国外展会,因为领导去不了,让他国外的一个朋友去参加了,一共4天,给他支付了4天的薪酬,请问涉及到的税费和如何支付这笔费用能够合理避税?需要签订什么合同?一共支付了8000元,报销单就只有机票只有2000元,剩下6000没有发票老师怎么处理?

2025-07-30 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-30 14:59

一、税费及支付 增值税:若境外个人服务发生在境外(未入境),可能免缴;若境内发生,需代扣 6% 增值税。 个税:未入境则境外劳务不缴个税;入境则按 “劳务报酬” 代扣(8000×80%×20%=1280 元)。 支付:通过银行转账(备注 “展会服务费”),留存转账凭证。 二、合同与凭证 合同:签订《劳务服务合同》,明确服务内容(参展 4 天)、报酬 8000 元、服务地点(境外)、税费承担。 无票处理:6000 元无发票,需凭合同、转账记录、境外个人身份证明(如护照)入账,但若无法税前扣除,汇算时需调增。 三、避税(合法前提下) 若对方所在国与中国有税收协定,可申请免税; 按实际服务(境外)证明,避免被认定为境内劳务。

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快账用户5769 追问 2025-07-30 14:59

我问了国外的朋友是中国人在外国留学,

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快账用户5769 追问 2025-07-30 15:04

他这个是中国的学生在俄罗斯留学,发生在境外的展会的劳务费用,我现在是需要和他签订劳务合同,然后他也没有办法给我开具相应的发票,我们需要给他代扣代缴的个税么?具体实操中怎么操作?我们企业所得税是不是也得纳税调整,这些我不确定怎么操作?

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齐红老师 解答 2025-07-30 15:04

若对方是中国籍(在国外留学,仍为中国税收居民),情况略有调整,具体如下: 一、税费处理 增值税: 其在境外提供参展服务(服务发生地在国外),属于 “境外单位或个人向境内单位销售完全在境外发生的服务”,免征增值税,无需代扣。 个人所得税: 中国籍个人取得的境外劳务报酬(参展服务),无论是否入境,均需按 “劳务报酬所得” 缴纳个税(中国居民需就全球所得缴税)。 计算:8000 元 ×(1-20%)×20% = 1280 元,由支付方代扣代缴。 二、支付与凭证 支付方式:通过银行转账(境内账户转其境外账户或国内账户),备注 “境外展会服务费”,留存转账凭证。 合同:签订《劳务服务合同》,明确服务地点(境外展会)、内容、报酬 8000 元,注明其中国籍身份及留学状态。 无票处理:6000 元无发票,凭合同、转账记录、对方留学证明(如学生证)入账,但企业所得税前可能无法扣除(需与税务沟通,或汇算时调增)。

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快账用户5769 追问 2025-07-30 16:20

老师请问这里参考的条文是什么?

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齐红老师 解答 2025-07-30 16:25

个人所得税税法哦

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快账用户5769 追问 2025-07-30 17:19

那老师,我是不是可以这么理解,增值税这里不属于境内增值税的范围,个人无需就在境外取得的款项缴纳增值税;也不需要开具发票? 个人所得税,即使是留学生也是符合居民个人也是居民个人,无论取得的是境内款项还是境外款项,都应该按照劳务报酬去缴纳个税,那这里我们是需要给他代扣代缴还是他自己去缴纳个税? 所得税,因为没有增值税发票,所以没有办法税前扣除是么?

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齐红老师 解答 2025-07-30 17:20

对的 因为没有发票所以不能税前扣除

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一、税费及支付 增值税:若境外个人服务发生在境外(未入境),可能免缴;若境内发生,需代扣 6% 增值税。 个税:未入境则境外劳务不缴个税;入境则按 “劳务报酬” 代扣(8000×80%×20%=1280 元)。 支付:通过银行转账(备注 “展会服务费”),留存转账凭证。 二、合同与凭证 合同:签订《劳务服务合同》,明确服务内容(参展 4 天)、报酬 8000 元、服务地点(境外)、税费承担。 无票处理:6000 元无发票,需凭合同、转账记录、境外个人身份证明(如护照)入账,但若无法税前扣除,汇算时需调增。 三、避税(合法前提下) 若对方所在国与中国有税收协定,可申请免税; 按实际服务(境外)证明,避免被认定为境内劳务。
2025-07-30
报销单拿来报销 花多少报销多少的吧 公户支付 人民币也可以的 和个人没有合同
2025-07-30
同学 您好 这个属于办公室关系层面了?
2020-10-28
 你好;  你不要用 个人卡去操作即可; 因为这个 是公司的钱 还是 个人收入的; 这样好判断的  
2022-09-01
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
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