一、税费及支付 增值税:若境外个人服务发生在境外(未入境),可能免缴;若境内发生,需代扣 6% 增值税。 个税:未入境则境外劳务不缴个税;入境则按 “劳务报酬” 代扣(8000×80%×20%=1280 元)。 支付:通过银行转账(备注 “展会服务费”),留存转账凭证。 二、合同与凭证 合同:签订《劳务服务合同》,明确服务内容(参展 4 天)、报酬 8000 元、服务地点(境外)、税费承担。 无票处理:6000 元无发票,需凭合同、转账记录、境外个人身份证明(如护照)入账,但若无法税前扣除,汇算时需调增。 三、避税(合法前提下) 若对方所在国与中国有税收协定,可申请免税; 按实际服务(境外)证明,避免被认定为境内劳务。

老师好!在2021年2月1日公司副总兼项目经理以公司名义与个人签订了工程发包意向性协议。当时这个副总(兼项目经理)要这个人将款项转入我个人卡(用途:黔东国际项目诚信金50万元),当时款项进入我个人卡时,我不同意,要求退还到打钱进入我账户的账户。可副总说暂时收下,因为要用这笔款项来发放拆迁户的过渡费及其他开支。我当时说要I么进公户,要么退回去,总之坚 决不同意用我个人卡去付,最后副总与另一个员工协商好,将我个人卡收到的款项(诚信金)转入到另一名员工个人账户,由她去支付过渡费及其他费用。请问一下像这种操作我会不会有税务风险?我应该如何规避财务风险?需要公司给我出具什么来防避风险?
老师,我们参加国外展会,因为领导去不了,让他国外的一个朋友去参加了,一共4天,不过给他支付了薪酬,请问涉及到的税费和如何支付这笔费用能够合理避税?需要签订什么合同?
@朴老师,我们参加国外展会,因为领导去不了,让他国外的一个朋友去参加了,一共4天,给他支付了4天的薪酬,请问涉及到的税费和如何支付这笔费用能够合理避税?需要签订什么合同?一共支付了8000元,报销单就只有机票只有2000元,剩下6000没有发票老师怎么处理?
老师您好,请问外币交易下的固定资产,在资产负债表日发生的减值损失,比如购买时价款是100万美元,即期汇率1美元=6人民币元,资产负债表日确认减值损失10万美元,即期汇率1美元=5人民币元,请问如何账务处理,谢谢。
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税
今年新办的企业要工商年检吗?
老师您好,请问外币交易资产负债表日的处理,和外币报表折算为何会口径不一致,资产负债表日不就是出报表之日吗,举例:外币交易中,若是固定资产,则在资产负债表日不折算,但在外币报表折算中,则需按资产负债表日即期汇率折算,不太理解?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
我问了国外的朋友是中国人在外国留学,
他这个是中国的学生在俄罗斯留学,发生在境外的展会的劳务费用,我现在是需要和他签订劳务合同,然后他也没有办法给我开具相应的发票,我们需要给他代扣代缴的个税么?具体实操中怎么操作?我们企业所得税是不是也得纳税调整,这些我不确定怎么操作?
若对方是中国籍(在国外留学,仍为中国税收居民),情况略有调整,具体如下: 一、税费处理 增值税: 其在境外提供参展服务(服务发生地在国外),属于 “境外单位或个人向境内单位销售完全在境外发生的服务”,免征增值税,无需代扣。 个人所得税: 中国籍个人取得的境外劳务报酬(参展服务),无论是否入境,均需按 “劳务报酬所得” 缴纳个税(中国居民需就全球所得缴税)。 计算:8000 元 ×(1-20%)×20% = 1280 元,由支付方代扣代缴。 二、支付与凭证 支付方式:通过银行转账(境内账户转其境外账户或国内账户),备注 “境外展会服务费”,留存转账凭证。 合同:签订《劳务服务合同》,明确服务地点(境外展会)、内容、报酬 8000 元,注明其中国籍身份及留学状态。 无票处理:6000 元无发票,凭合同、转账记录、对方留学证明(如学生证)入账,但企业所得税前可能无法扣除(需与税务沟通,或汇算时调增)。
老师请问这里参考的条文是什么?
个人所得税税法哦
那老师,我是不是可以这么理解,增值税这里不属于境内增值税的范围,个人无需就在境外取得的款项缴纳增值税;也不需要开具发票? 个人所得税,即使是留学生也是符合居民个人也是居民个人,无论取得的是境内款项还是境外款项,都应该按照劳务报酬去缴纳个税,那这里我们是需要给他代扣代缴还是他自己去缴纳个税? 所得税,因为没有增值税发票,所以没有办法税前扣除是么?
对的 因为没有发票所以不能税前扣除