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收到厂房房租发票共计140000金额12万税额1.6万,这是半年的房租,之前一直没有记提过,该怎么入账怎么做抵扣合理

2025-07-31 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-31 09:10

预付房租 借:预付账款-房租   应交税费-增值税-进项 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租

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快账用户1183 追问 2025-07-31 09:15

前期先付的房租; 借;预付账款~房租 贷:银行存款 该怎么写

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齐红老师 解答 2025-07-31 09:16

收到发票: 借:预付账款-房租   负数   借:应交税费-增值税-进项

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快账用户1183 追问 2025-07-31 09:21

预付房租 借:预付账款-房租 14 贷:银行存款14 收到发票: 借:预付账款-房租 -14 预付账款-房租 13 应交税费-增值税-进项 1 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租

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齐红老师 解答 2025-07-31 09:22

额嗯,可以那样做,没问题的

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快账用户1183 追问 2025-07-31 09:26

那这个进项我哪个月抵扣都可以吧,全部抵扣

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齐红老师 解答 2025-07-31 09:26

是的,那个是可以抵扣的

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预付房租 借:预付账款-房租   应交税费-增值税-进项 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
2025-07-31
你好,2017年房租发票入账,借:长期待摊费用70 贷:银行存款30 其他应付款40,后来支付的款项没有入账,现在补做,借:其他应付款40 贷:银行存款40就可以了
2020-08-13
你好,同学。 你们自行约定,不是固定 标准。 一样的处理,后面收票作附件处理。
2021-03-19
需要分别做2025年之前的 借利润分配,未分配利润 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷其他应付款。 然后今年的借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费 贷其他应付款。 这个是今年1~5月份的。
2025-05-21
当时是借制造费用贷应付账款暂估作的吗?
2024-04-07
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