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老师好,法人在几个公司发工资,之前五个月总共发了4万,计划这后期按照3个点的税率交个人所得税,那后期法人每月在几个公司发工资合计不超36000,还是一年36000*12=432000减去前面发的40000,(432000-40000)/7=56000,按56000这个数发呢?

2025-07-30 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-30 18:06

所有的企业应纳税所得额不能超过36,000预缴的时候只能在一个地方抵扣5000,如果多个地方抵扣5000的话是5800会发短信通知的

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快账用户5624 追问 2025-07-30 18:14

我的意思是36000是按月算的,还是按年36000✖️12432000,比如前五个月发了32000,后七个月可以发40万,还是可以发36000✖️7252000呢?

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齐红老师 解答 2025-07-30 18:16

按年 全年累计 不能

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快账用户5624 追问 2025-07-30 18:21

比如前五个月发了32000,后七个月可以发40万,还是可以发36000✖️7252000呢?

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齐红老师 解答 2025-07-30 18:23

发40也不对啊 40万怎么能有这么多 432000-60000 应纳税所得额是这些要超过了36,000 没有其他的扣除最多96000 96000-60000

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快账用户5624 追问 2025-07-30 18:28

意思是汇算的时候,每年减去6万再减去专项附加扣除数,金额在36000之内就按三个点交个税,是这么理解吗?

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齐红老师 解答 2025-07-30 18:28

是的 对的 是这个意思

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快账用户5624 追问 2025-07-30 18:33

每月个税也是按这个税率表算吗,我现在每月几个公司合计工资数减去专项附加数不超过36000,如果每月已经交个税了,那汇算的时候还是按全年工资数减去6万减去专项附加扣除数,这么计算补交个税吗?

每月个税也是按这个税率表算吗,我现在每月几个公司合计工资数减去专项附加数不超过36000,如果每月已经交个税了,那汇算的时候还是按全年工资数减去6万减去专项附加扣除数,这么计算补交个税吗?
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齐红老师 解答 2025-07-30 18:37

2019年开始,他就一到本月份的收入来计算个税,这个是年税率表, 要不能有这么高的应纳税所得额

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齐红老师 解答 2025-07-30 18:37

后天可以申报个税,你去填写400,000的收入,试一下他的税率是多少吧

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快账用户5624 追问 2025-07-31 00:26

比如每月发40000,按三个点交税,一年发480000,汇算的时候减去60000减去专项附加扣除36000,剩余3840000,按384000这个区间的税率补交个税,是这么理解吗?

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齐红老师 解答 2025-07-31 06:49

不是 第一个月40000-5000)*3% 第二个月80000-10000)*10%-2520-第一个预缴

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快账用户5624 追问 2025-07-31 07:27

老师好,我现在实际的情况是1到5月份法人在三个公司报个税,一个报500,一个报3000,一个报4800,专项附加扣除是3000,现在老板让按三个点交个税,多申报点个税做成本,我现在每月该给老板发多少工资合适呢?

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齐红老师 解答 2025-07-31 07:31

专项附加扣除在哪个企业底裤?还有累计扣除费用一个月只能是在一个地方的抵扣5000 也就是如果你是第二个公司抵扣3000、第二个公司不用需要个税个 第一个公司500×3%,每个月就这些 第三个公司7500 每个月这些工资 按3%缴纳

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所有的企业应纳税所得额不能超过36,000预缴的时候只能在一个地方抵扣5000,如果多个地方抵扣5000的话是5800会发短信通知的
2025-07-30
你好;你预扣预交的时候; 你自己计算; 比如   工资个税预扣预缴计算公式 当月个税 = (累计收入 - 累计五险一金 - 累计专项附加扣除 - 累计减除费用)x 预扣税率 - 速算扣除数 - 累计已缴纳税额 应纳税所得额= 累计税前工资收入 - 累计五险一金(个人缴纳部分) - 累计专项附加扣除 - 累计减除费用 累计应纳税额 = 应纳税所得额 x 税率 - 速算扣除数 当月应纳税额 = 累计应纳税额-累计已缴纳税额 累计减除费用 = 员工当年在职月数 x 5000
2023-05-19
你好,可以那样操作的哈
2025-05-20
您好,这些专项附加扣除都是税务允许的,所以这么做是没有风险的。
2024-07-09
您好,这个还是去更正申报,谢谢
2021-04-11
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