您好,是的,是这么录入期初数据的
老师,你好,快账软件,我们公司6月底科目余额表有部分科目应收账款是期初余额在贷方的,我要怎么录入7月期初余额呀
老师,我录期初余额时本年利润是在借方有余额,财务软件里面是在贷方科目,我用负数录完之后发现借方贷方总数和科目余额表的不平,相差数就是本年利润的数字
老师,其他应收款期末余额在贷方,我在填资产负债表的时候是在其他应收款那填负数吗?
老师你好,我想请问一下录入期初数据的时候其他应收款是在借方,为什么在往来明细里年初余额是在贷方?
老师,之前的账其他应收款余额在借方,但是是错的,应该在贷方,我怎么把余额调整到贷方,做什么分录
小规模公户里的钱直接提到法人户可以吗
我酒店收到客人赔偿1000,但是做账借银行存款,贷其他应付款,现在发票来了我怎么做?
企业自建房屋 建筑房屋外包出去啦 有一部分比如拆墙地面之类的找个人做的3000元到一万元的支出,没有发票该怎么入账
老师好!客户说货款用承兑汇票付给我们?是商业承兑汇票是没有保障的吧?银行承兑汇票是到期就可以去对方开户银行兑现是吗?
今天第三节课,就开始实操了吗
老师,公司执照变更了1.经营范围,2.注册资本(增加进出口经营权),现领到新的执照,要去哪些部门备案
老师小规模开专票可以开一个点的吗
老师,车出险了打到公司账户的钱,然后在付给修理厂,分录怎样做呢
老师,咨询个问题,老板想帮他朋友把社保当我们公司缴纳,我们会承担什么风险
老师,6月份对方给我开一个点的物流辅助费,我在7月报6月份增值税的时候勾选了这个进项发票,刚刚对方把这张发票红冲了,给我开成了6个点的嘞,我明天报7月份增值税的时候需要怎么做呢?还有我账上应该怎么写这笔分录呢?