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公司租了办公场地,付了押金和一个季度的租金。付款和收到专票怎么做分录?如何分摊?

2025-07-31 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-31 10:42

您好,付款
借:预付账款
应交税费-进项
贷:银行存款
再摊销
借:管理费用
贷:预付账款

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快账用户4142 追问 2025-07-31 10:44

摊销是要到实际月份再摊销吗?是第四季度的,也就是10-12月分三个月摊销?

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快账用户4142 追问 2025-07-31 10:45

摊销的金额是把税扣除后的金额分三个月在实际使用月份开始摊销?

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齐红老师 解答 2025-07-31 10:46

是的,这个按实际月份来摊就可以

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您好,付款
借:预付账款
应交税费-进项
贷:银行存款
再摊销
借:管理费用
贷:预付账款
2025-07-31
你好,押金 借:其他应收款 贷:银行存款 支付物业费 借:预付账款 贷:银行存款 收票 借:管理费用-房租 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款 不需要摊销,一次计入费用即可
2020-12-23
你好,你这个分录是正确的
2021-01-31
你好,咱要是付款方,最好用其他应收款。
2023-11-09
你好!你跨年是去年还是跨到明年去了?你去年做过分录没?
2024-08-02
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