你好,押金 借:其他应收款 贷:银行存款 支付物业费 借:预付账款 贷:银行存款 收票 借:管理费用-房租 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款 不需要摊销,一次计入费用即可
本月中公司租用了一个办公室,租金、押金、物业费都一直付了一年,9月应开具的发票对方一直没有开具过来,也没有收据,合同细节因要修改也没有最后签订;我该怎么做账呢?9月应该摊销吗?
12.18日支付办公室10-12月租金和物业费,并支付3个月押金,押金开收据,隔天收到专票。请问怎么做账?怎么分摊?
老师,你好,请问如果以前收到押金没有做在账上,那个押金只在内部做了,现在企业长期亏损,所有的收入都全部入账,这个账上现金就多了,但是实际上现金没有了,收到的现金用来付以前的押金了,还有付无票的费用,这使得现金账实不符了,请问这个付出的费用和押金能直接做在外账中吗,无票费用以前做纳税调增可以吗,但是押金怎么办,我们有个同事说,重新补做一笔押金,然后在退,但是补做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平时用来开支了
3家公司在同一个办公室办公,3家公司都和物业公司签了合同,物业也和其中一家签了总合同,租金水电费都有这家支付,开票也开这家的,请问怎么分摊费用?
假如2019年2月开始建账,2月记账时,已支付了12月,1月房租费收据每月5000元,押金12000元,房租发票三个月开一次,那么该怎样做会计分录?
个人所得税忘记缴纳了产生滞纳金,扣了11分,可以修复吗
老师您好 我想请教您一个问题:我有一家工业企业,2024年企业所得税汇算清缴应纳税所得额是2,625,131.55,享受了小微企业,现在税务下风险,说这个是临界点,我们应该怎么应对
老师,各种补贴,餐补,话补,车补,奖金需要合并工资一起算社保基数吗?
售后回租的房产税从价计征还是从租计征?
老师,我是昨天刚买的课怎么跟着学习
这里这个10块多的应交增值税是怎么得的,怎么算的?住宿费和的士为什么不用记人增值税,住宿有专票!但是为什么没计入?
老师,现在个体也是查账征收,这样申请个体还是公司合适啊
老师,请问法人股东可以以银行承兑做为投资款投资吗?
老师,公司有两台车是上一家单位直接过户给我公司的,实质上也没有这两辆车的所有权,现在我公司把车辆再过户给别人的时候,过户人去税务开了两张销售二手车的发票,这样处理合适吗?那我有这部分收入产生,又收不到钱,账上怎么处理呢?
研发费用一直费用话不资本化的话 有没有什么问题?
房租费不需要摊销吗?
从下个季付开始,季度开始前10天就要预先支付一个季度的写字楼房租和物业费,这种需要摊销吗,一个月房租四万多,物业接近一万
一般跨年,才需要摊销,如果在同一个年度内,可以不摊销
额额好的
祝您工作顺利,身体健康