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老师:请问本月冲红以前月份发票,然后重新开票怎么做账?

2025-07-31 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-31 15:47

借:主营业务收入 贷:主营业务收入

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快账用户6438 追问 2025-07-31 15:48

借:主营业务收入 销项税。贷:主营业务收入 销项税!这样吗

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齐红老师 解答 2025-07-31 15:49

不需要,直接按我那样做就行,不影响增值税的

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快账用户6438 追问 2025-07-31 15:51

哦 谢谢老师 ,这样一借一贷没了

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快账用户6438 追问 2025-07-31 15:53

收入不含税的吗?

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齐红老师 解答 2025-07-31 15:57

是的,收入不含税的

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你好,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2023-06-25
你好,七月份借应收账款贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品 八月份红冲无票收入借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数。 然后做发票的,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021-09-17
您好,红字发票按照12月份会计分录做负数,新开的发票再做正确的会计分录
2023-01-11
对的,同学,流程是没有问题的
2023-11-02
您好,用负数填如下分录(红字)借:应收账款,应交税金-应交增值税(销项税额)贷:主营业务收入,借:库存商品,贷:主营业务成本
2022-02-28
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