借应付账款 贷应收账款
老师,3月的凭证有一笔是:借:银行存款,贷:其他业务收入,现在做7月份的账才发现之前的科目写错了,应该将其他业务收入改成营业外收入,我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗?借:其他业务收入,贷:营业外收入
老师你好:我上个季度有张凭证做错了需要冲销,上季度凭证是:借:主营业务成本,贷:应付账款。这个月要冲销怎么做凭证呀,我是财务软件做账!
老师下午好!6月份购买的财务软件,用银行存款支付,发票是7月份开出来的,6月份记账凭证录入: 借:应付账款—xx公司 贷:银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下: 借:管理费用—办公费 贷:应付账款—xx公司 就好了嘛?
老师好,想请问下我2月做账的时候,借方主营业务成本,贷方应付账款,错误把贷方输入成了应收账款,而且4月根据那个报表已经申报了,请问我在5月做凭证的时候改过来。但是报税的报表上是错误的,还需要去税务局更正吗?还是等汇算清缴呢时候正确就行了
老师 ,我1月份凭证的科目错了 ,都已经结账了 ,在4月的账,把科目改过来,怎么办啊?1月做的 借:应付账款/购货款 贷:银行存款 实际应该是应付账款/服务费
老师,关联企业利息费用的扣除,债资比问题,(1)金融企业5:1这个5比1是指企业向金融企业借款5比1吗? (2)其他企业是企业债资比2比1是指企业向企业之间借款2比1吗?
老师公户转给私户建行,外账会计说作为存现了,是什么意思,怎么写分录
老师,我公司注册资本3001.8万元,股东B占比10%(股东B的股份是由原股东A0元转让给他的),股东C占比90%是个居民企业,目前账面净利润299万,实收资本2001.8万元(降资之前注册资本20018万元,实收资本为股东A的出资)。现在股东B要全部转让其股权,怎么操作能少交个人所得税。
配送公司冻鸡翅根税率多少?一般人
7月单位社保,工伤单位部分上涨了,前面几个月的社保需要调整补缴吗?
部分红冲后,对方想让整张全部红冲,再重新开。之前开的部分红冲怎么撤回
郭老师,如果上月有留抵余额3000,这个月销项是1000,我怎么结转增值税
老师,请问子女教育的专项附加扣除,3个孩子的,每个月扣除标准是2000*3=6000元吗?
两个合伙企业收到了某上市公司三年禁售期的股票分红,我们财务部现在在跟合伙人说收到的钱要扣个税,但是有部分合伙人问了券商,券商回复,他们已经扣了个税。我们没有直接去问券商是否扣个税,但是到了合伙企业账上的分红款,正常是合伙企业代扣代缴20%股息红利所得的个税吧
老师,我想请问下第三小问,算差异率的时候,为什么题干中括号4中领用1500千克材料不考虑进去