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老师好,公司8月1日从小规模纳税人变成一般纳税人,7月份需要申报的时候,其中有一笔1万块上季度开的普票冲红了,重新开了增票,我报税的时候这1万块需要单独申报吗?本月开出的既有普票又有专票。

2025-07-31 19:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-31 19:27

您好,7月申报时,红冲的1万元普票直接在增值税申报表第1栏(应征增值税销售额)或第6栏(免税销售额)中扣减,重新开的专票如果是7月开的就填到第2栏(专票销售额),如果是8月开的就等到9月报税时按一般纳税人申报;7月开的普票和专票要分开填到对应栏次,红冲和重开发票的所属期要分清,7月还是小规模申报表,8月起用一般纳税人申报表。

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你好; 红冲的180万 和你一般纳税人的13%里面 去写; 到时可能会对比失败 ; 你注意下 看是否可以对比; 对比不了的; 就要去大厅报 ; 
2023-09-04
 你好;  需要的;     如果红冲后 季度还是不超过45万普票;  在10栏次去报   
2022-07-08
按照一般纳税人的税费了是。按照一般纳税人的税率了是的。
2022-12-08
专票普票增值税税率多少的
2025-04-17
你好,你好,你把无票收入红冲了,申报时在无票那里也做负数申报,然后再开发票,按正常开票申报即可!!
2021-10-17
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