你好,你可以这样做,然后转出。 借库存商品等,贷应交税费—应交增值税—待抵扣进项税

增值税不够抵扣还要交,分录我可以直接借应交税费—未交增值税 贷银行存款 吗?
购买进口机床的时候借库存商品 1585421.9借应交税金-待抵扣进项增值税191872.78贷应付账款1777294.68。 缴纳进口增值税关税的时候借应交税金-待抵扣进项增值税191872.78借库存商品-进口关税109477.44贷银行存款301350.22。 可是如果这样的话,在统计凭证科目的时候,”应交税金“岂不是变成191872.78*2了,这样对吗?
老师,做增值税进项留抵退税的分录怎么做,结转待抵扣进项时是借:应交税费-增值税进项,贷:应交税费-待抵扣进项税额,退税可以做借:银行存款,贷:应交税费-增值税进项税额吗
老师,做增值税进项留抵退税的分录怎么做,结转待抵扣进项时是借:应交税费-增值税进项,贷:应交税费-待抵扣进项税额,退税可以做借:银行存款,贷:应交税费-增值税进项税额吗
老师,待抵扣分录,到时候做的抵扣的在转进项吗吗分录是怎么做的 借 原材料 应交税费-应交增值税-待抵扣 贷 应付账款 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待抵扣
单位给员工交的中国人寿的意外伤害保险。因为有员工受伤,中国人寿给单位转来的保险赔付如何做账呢,单位又把这个钱付给员工了,如何做账呢
请问一般商城赠送的积分,比如200,在商户消费,200,请问怎么做账务处理
想问一下,企业是生产工艺品,还有公仔之类的。他收到模具加工费发票,这样正常吗?
没有出货是不是就不用挂应收
为什么SAP系统,在年末必须进行科目余额结转呢?
给工人上的人寿的意外险,收到保险赔付,支付给工人保险赔付如何做账呢
老师,请问一下,购买了一批包装材料 ,开模费是600元,但是他买购3万就退,但是现在要付钱,这个怎么做呢,是先把这600元摊到材料里面,到时在减应付账款吗?
老师我们是小规模公司12月红冲了一笔60多万的专票,这个专票是9月开的,4季度销项就成了负数,这个红冲的专票能抵扣普票的销项吗?
老师,我想问一下,租房合同里只约定交房租的物业费就可以当做租金,可以这样约定吗?物业公司开的物业费,这个可以正常抵扣吗?
老师,元旦快乐,工作中的问题。北京公司在2024年8月成立,注册资本是10万元,股东1出资95000元占95%,股东2还没出资。2024年10月北京公司两股东转让股权给乙公司,乙公司零出资。乙公司如何做账
交的时候怎么交
分录怎么写
你摘要就写支付进口增值税。
转出的时候,摘要写,转出XX商品进口增值税。
缴纳的时候分录能帮忙写一下吗
你好,就是按你上面说的做 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:银行存款吗 然后转出。 借库存商品等,贷应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
哦哦,就是进成本了,意思就是说我缴纳给税局的时候是不用计提,可以直接 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:银行存款 对吗
你好,是的。就按这样就好了。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。
老师,像这种情况跟收到普票不一样吗,为什么不能直接 借:库存商品(含税价) 贷:应付账款或者银行存款就好了 还要缴纳给税局这一步 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:银行存款
你好,因为税务局实际有收税,有这个业务啊。
这种跟国内采购收到普票的情况不一样吗
你好,是的因为普通发票你没有单独去交这笔税
意思就是进口增值税如果不可抵扣,不仅要进成本,还得另外交给税局这部分的钱,而普票只要进成本就可以了,对吗
你好是的就是这个意思
好的好的,终于搞明白了,谢谢老师,您辛苦了
你好,不用客气的了。