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老师请问,6月份开具发票产生的增值税未付,7月也开了发票出去,同时7月收到进项票可以抵扣,可以用7月的进项先抵6月未付的税款吗?

2025-08-01 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 14:50

可以的,没问题的哈

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快账用户6891 追问 2025-08-01 14:52

可以先抵了,再补剩余的税款是吗?

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齐红老师 解答 2025-08-01 14:52

是的,就是那样处理就行

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快账用户6891 追问 2025-08-01 14:55

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-08-01 14:55

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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可以的,没问题的哈
2025-08-01
同学你好,是可以的;先计入应付账款,付款时再冲减应付账款;
2020-10-30
您好,当然是可以的
2021-07-23
您好, 不可以的,只能抵扣7月后的
2023-07-16
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职称:注册会计师,税务师

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