你好,当时的账务处理怎么做的?还有这个是哪一年的成本费用?
老师您好,这个是以前会计做凭证的时候分录做错了了,我现在要调整的话怎么调整
老师:有个公司分期购买机械分录: 借:合同履约成本,100万 进项税13万 贷:预付账款113万 问题:1、过了3年现在发现多登了一笔以上分录 现在如何调整 2、该企业没有以前年度调整科目,现在调整分录该怎么做?
老师 以前年度把进项税额做错了做到税金及附加里面了,现在跨年调整需要怎么做会计分录
老师,有个问题,现在发现2021年有个管理费用入错借贷方,现在跨年了,想调整,怎么做分录?没有以前年度损益调整科目
之前收到发票做了分录没有价税分离,选择抵扣了进项税,这个分录怎么做啊,现在没办法从待认证进项转到进项
请问2024年成立的建筑劳务有限公司,还需要办理劳务资质吗?
老师,一票结算煤合同,卖给客户,其中我公司产生的装卸费,是必须入库存商品还是可以将装卸费直接入账就行呢?
老师开发票种子放到哪里
老师您好,行政复议意见书和行政复议决定书是什么区别
老师怎样的借款的利息是可以抵扣企业所得税的?
请问一下现在湖南的个税是在电子税务局申报吗?
老师,D选项里面说要确认一项资产,只是冲了计入营业外支出,应该怎么理解确认一项资产,谢谢
老师你好现在企业所得税的税率是多少
老师你好,我们是一般纳税人,我们收到的进项票是专票1万,其中税额9千,我们开出去的票是免税发票,销售额是11万,那我们需要交税吗,交多少税
老师,开票金额和实付金额的差额应该怎么办
当时没有价税分离 直接全部入成本了。是2022年的成本费用了
借应交税费,应交增值税进项 贷利润分配未分配利润, 小企业会计准则做账的汇算清缴,纳税调增
不需要冲红之前的分录吗?直接做借应交税费-应交增值税进项 贷利润分配未分配利润?汇算清缴是要重新调整2022年的企业所得税申报吗?
对的是的,直接调整多做的成本费用就行,不用红冲再重新做的调整。2022年的所得税汇算清缴。
2022年的所得税清算汇缴就把调增多做的成本费用就可以了吗?
是的对的是的对的
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。
想问一下 调整前期的所得税 会不会挨查啊
从错误的改正确的没问题 错申报的才有风险