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Q

老师,请问以前分录做错了。进项没有做价税分离现在怎么调整?

2025-08-01 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 15:17

你好,当时的账务处理怎么做的?还有这个是哪一年的成本费用?

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快账用户5065 追问 2025-08-01 15:18

当时没有价税分离 直接全部入成本了。是2022年的成本费用了

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齐红老师 解答 2025-08-01 15:19

借应交税费,应交增值税进项 贷利润分配未分配利润, 小企业会计准则做账的汇算清缴,纳税调增

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快账用户5065 追问 2025-08-01 15:20

不需要冲红之前的分录吗?直接做借应交税费-应交增值税进项 贷利润分配未分配利润?汇算清缴是要重新调整2022年的企业所得税申报吗?

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齐红老师 解答 2025-08-01 15:23

对的是的,直接调整多做的成本费用就行,不用红冲再重新做的调整。2022年的所得税汇算清缴。

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快账用户5065 追问 2025-08-01 15:24

2022年的所得税清算汇缴就把调增多做的成本费用就可以了吗?

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齐红老师 解答 2025-08-01 15:26

是的对的是的对的

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快账用户5065 追问 2025-08-01 15:27

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2025-08-01 15:28

不用客气,工作愉快。

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快账用户5065 追问 2025-08-01 15:32

想问一下 调整前期的所得税 会不会挨查啊

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齐红老师 解答 2025-08-01 15:33

从错误的改正确的没问题 错申报的才有风险

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你好,当时的账务处理怎么做的?还有这个是哪一年的成本费用?
2025-08-01
你好,同学,红冲这笔分录
2023-09-18
你好, 以前年度把进项税额做错了做到税金及附加里面了,现在跨年调整的分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:以前年度损益调整—税金及附加
2023-02-14
同学,无论有没有超过30万,都 要做价税分离 分录如下, 借应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——增 没超过就是 借应交税费——增 贷营业外收入 如果超过了 借应交税费 贷银行存款
2023-10-12
同学你好,调整收入和增值税科目就可以了,税率是1%是么?我看你上面写了 贷:主营业务收入300(负数) 贷:应交税费—应交增值税—销项300
2020-08-06
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