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老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
老师,请问一下,我们公司租个人的铲车,按月付租金,这个税怎么交呢?(董孝彬老师)
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
您好,车辆固定资产入账价值应为552800元车款加50元临牌费加30000元装修费共计582850元,7月收到车款发票时先做借固定资产582850元贷应付账款582850元(其中30000元为暂估装修费),8月收到装修发票后冲回暂估金额按实际金额调整,保险费9000多元应单独计入管理费用不构成固定资产价值,折旧应从车辆达到预定可使用状态的月份开始计提。
收到,非常感谢老师指导
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老师我还忘记了,还有一个车辆购置税18920.35元是不是也要算到固定资产中
对对,购置税要记入资产价值的