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老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢

2025-08-02 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-02 11:52

先挂其他应收款,收到发票再转费用

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快账用户4242 追问 2025-08-02 11:54

只能收到发票的时候做费用吗?但是费用是现在实际产生的,只是发票对方不能及时开回来

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齐红老师 解答 2025-08-02 11:57

可以先做费用,收到发票附在凭证后边就行,自行决定

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快账用户4242 追问 2025-08-02 12:00

你是说付款的时候直接借记费用,贷银行存款,然后后面月份收到发票再附在该记账凭证后面吗

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齐红老师 解答 2025-08-02 12:00

是的,就是那个意思的

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先挂其他应收款,收到发票再转费用
2025-08-02
借应交税费应交增值税进项税159.38 贷管理费用159.38
2021-06-16
这个就是已经抵扣了 你勾选了 没有销项留底就可以
2020-09-15
您好,是发票收到以后再红冲
2020-08-20
你好;     权责发生制 当期做 :借费用贷银行存款 收到发票直接附凭证后面去; 不单独做分录了  
2022-02-15
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