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请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?

2025-08-02 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-02 11:54

借:应收票据865.77 贷:应收账款865.77

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快账用户2389 追问 2025-08-02 14:10

收入部分呢

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齐红老师 解答 2025-08-02 14:42

借:应收账款 贷:主营业务收入 增值税-销项税

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你好,你这个票据是6.5万?
2025-04-16
你好 6月1日开出并承兑商业汇票购入材料的分录 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据 6月1日,支付商业汇票承兑手续费的分录 借:财务费用,贷:银行存款 9月1日,支付商业汇票款的分录 借:应付票据,贷:银行存款
2022-09-28
增值税=190/1.09*9% 如果有进项 可以用进项抵扣 附加税=缴纳的增值税*12% 印花税=190*万分之三 水利建设=190/1.09*0.1% 所得税如果不考虑其他的100*2.5%加(190/1.09-100-附加税-印花税-水利建设)*10%
2021-11-20
同学您好 借:原材料 10 应交税费——应交增值税(进项税额)1.7 贷:应付票据 11.7
2022-04-25
你好,学员,具体哪里不清楚的
2022-10-21
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