同学,你好
不要的。
垫支资金通常是用于项目运营的资金。
在项目的建设期期末垫支营运资金,这部分资金形成的是流动资产,比如用于日常的运营开销、购买原材料、支付工资等,和固定资产的初始入账成本没有关系
各位老师大家早上好,我们公司是季节性生产,隔一段时间就生产,然后,机器设备折旧费要不要算在生产成本里面,比如,6-7月份就没有生产,但是机器设备的折旧在折,8月份生产了,这个应该怎么做账务处理呢,请各位老师解析一下,谢谢
在开发阶段购入设备,我想做研发支出-资本化-设备投入,但也要做固定资产折旧,请问老师在购入和折旧两个阶段分别应该怎么做账务处理,是不是: 购入时 借固定资产 贷银行存款 折旧时 借研发支出-资本化-设备投入 贷累计折旧 那固定资产的金额需要先转到研发支出吗?还是说直接在研发支出后面用设备金额就可以了?我不太明白,请老师解答
老师,有点蒙了,就是前期支付的款项,现在我做账处理到营业外支出了,报企业所得税年报的时候要不要在扣除类-其他里面加上这部分记到营业外支出的金额啊
各位老师大家好,我们公司是运输了一批旧设备机械,然后运输是老板私付的,这个运输费用是不是要摊在设备的成本里面呢,运输应该计入到那个科目,怎么做账务处理,请各位老师指点一下,谢谢
老师垫支的营运资金在算折旧的时候要不要记到设备的账面里面啊?
老师,库存股是什么科目,股本是什么科目
请问老师,企业除了福利费和业务招待费还有什么是需要按比例扣除的?
请问企业实务中什么专票是不能抵扣进项税的?员工来报销,餐饮费之类的发票应该控制在多少比例合适?
老师,固定资产摊销完了,然后卖二手出去收到的钱怎么入账呀
应付职工薪酬200万元,税法规定允许本年税前扣除金额180万元,超过规定标准部分本年及未来均不允许税前扣除 为什么不存在暂时性差异,影响应交所得税呢?
工资表人事做完了 发我 我算个税填上 ,复核一下,发老板,之后老板网银发工资,但是我对银行流水的时候就发现这两个月银行流水上面发的工资比实际工资表里面的应发工资少一点,我也不知道啥原因 没问领导?6月银行流水工资比工资表实发工资少200多元,所以我就把之前计提的应发工资的应付职工薪酬就转回一点 不知领导为啥少发,你说我用不用跟领导说下呢?
x在a公司股东 任股东发工资交社保 ,在b公司当任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司发工资 按工资申报吗
您好,老师,想问下第一道题的第一小题,为什么垫支的营运资金=投产后增加的存货+应收账款-应付账款?
请问律所一般纳税人,每月应申报增值税和经营所得,工资薪金所得是吗? 律师既领工资又是出资人,个税经营所得和工资薪金都要申报吗?
员工个人开个体户,所在的公司查得到吗