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老师,一般纳税人商贸公司,税率13%,有一张票开成了免税,下月要红冲,请问本月申报的时候这张发票应该怎么填写?填到免税栏还是13%这栏,下期冲红了又怎么填?

2025-08-04 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-04 09:48

你好,这个是填入免税了。你开的什么,就再哪个上面申报。

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快账用户4630 追问 2025-08-04 09:49

好的,那下个月红冲了,也是在免税这里填负数吗

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齐红老师 解答 2025-08-04 09:49

你好,是的。就是这样了。

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快账用户4630 追问 2025-08-04 09:50

增值税减免税申报明细表,需要填什么吗?

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齐红老师 解答 2025-08-04 09:53

你好,这个一般不需要自己填了。

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快账用户4630 追问 2025-08-04 10:17

增值税减免税申报明细表,不填的话,提交显示比对不符。 直接把免税那2000填在普票13%税率可以吗

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齐红老师 解答 2025-08-04 10:19

你好,你截图来,将申报表截图来看下。

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快账用户4630 追问 2025-08-04 10:21

就是这个

就是这个
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齐红老师 解答 2025-08-04 10:21

你好,对的,货物的就填在这里。

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快账用户4630 追问 2025-08-04 10:24

这个表,填在哪里,这张开错的票也没有相应的政策,但是这个表不填的话,数据总和加起来比对不符

这个表,填在哪里,这张开错的票也没有相应的政策,但是这个表不填的话,数据总和加起来比对不符
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齐红老师 解答 2025-08-04 10:25

你好,这个没有规定其他政策,而是当做你开的正确的申报

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快账用户4630 追问 2025-08-04 10:27

也就是不能填在免税,填在13%这栏吗

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齐红老师 解答 2025-08-04 10:29

你好,我的意思是,你开了免税,就算错了,现在没改,也就应该先填在免税。不是填在13%

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快账用户4630 追问 2025-08-04 10:29

我的意思是,填在免税,增值税减免税申报明细表,这个表应该怎么填?

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齐红老师 解答 2025-08-04 10:32

你好,你直接填合计,看能不能填。

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快账用户4630 追问 2025-08-04 10:32

不可以,必须先选择政策,才能填金额

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快账用户4630 追问 2025-08-04 10:33

减税性质代码及名称,免税性质代码及名称,,要先选择这个代码,才能填这个金额

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齐红老师 解答 2025-08-04 10:35

你好,我是说第七行,第一列。

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快账用户4630 追问 2025-08-04 10:37

没有你说的哪一行,你帮我标出来一下

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齐红老师 解答 2025-08-04 10:38

就是你发来的第二张图的显示红色感叹号的那个地方。

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你好,这个是填入免税了。你开的什么,就再哪个上面申报。
2025-08-04
你好;  你开的是什么发票内容的; 正常现在没有0税率的; 你说下业务
2023-07-07
 你好 ;           你之前开了 3% 按3%报税了;  你现在红冲了发票  就可以 写 负数的  
2022-08-04
对的 这个直接开就可以了 按实际的金额来
2023-08-03
需要去税局填写纸质申报表
2020-12-21
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