你好,这个是填入免税了。你开的什么,就再哪个上面申报。
老师我把应该开免税税率的发票开成1%,税务局要求更正申报表按免税申报,我按免税申报填在其他免税项目栏并填报了减免税附表,要求发票冲红重开一张免税发票,冲红后应该怎么申报?如果我把重开的免税税率发票再填一次免税附表不是和上季度更正表表重复了吗?
一般纳税人红冲了一张发票这个月报增值税怎么报,填在简易3个点里面申报的时候又让我填减免申报表还不能是负数,这个怎么办?
老师,一般人公司,上个月有一张发票税率开错了,这个月要红冲重新开,那现在报上个月的税,报表怎么填写?(比如应该是9%税率的开成6%的了)
我是一般纳税人上个月有张发票税率选成3%了,现在申报的时候可以在简易计税未开具发票那栏填负数吗,然后这个月红冲后再在未开发票栏填正数冲回
企业2月份的时候小规模纳税人改成一般纳税人,然后这个月红冲了一张1%的专用发票,问一下这样怎么填申报表
企业购买咖啡机应该计入职工福利费还是办公用品?
您好老师、 我最近要做一个奶茶店的账目,请问有推荐的实操?
老师,比如业务部来报销3000块,但是发票只有2500,那500我在年后汇算清缴调增和直接不入账有差别吗?
老师,你好,财务报表未分配利润和盈余公积之间的勾稽关系是什么
出库入库按不含税价吗?
老师,我7月错开了一张票,借:应收款1000 贷:伙食收入1000,8月我要冲掉这张发票的话是不是凭证做一张科目调整,借:应收款 -1000,贷:伙食收入-1000,然后冲掉的发票开过来做附件,是这样吗
成立的公司是一般纳税人,只有进项目,还没有销售产品,第一个月报税是不是可以0申报
成立个集团公司收购四家企业,然后四家业务用集团公司开票销售,采购可以么
需要满足什么条件,才能被认定为代收,不需要缴纳增值税,也不算自己的营业收入
老师,税盘怎么抄税,怎么清卡
好的,那下个月红冲了,也是在免税这里填负数吗
你好,是的。就是这样了。
增值税减免税申报明细表,需要填什么吗?
你好,这个一般不需要自己填了。
增值税减免税申报明细表,不填的话,提交显示比对不符。 直接把免税那2000填在普票13%税率可以吗
你好,你截图来,将申报表截图来看下。
就是这个
你好,对的,货物的就填在这里。
这个表,填在哪里,这张开错的票也没有相应的政策,但是这个表不填的话,数据总和加起来比对不符
你好,这个没有规定其他政策,而是当做你开的正确的申报
也就是不能填在免税,填在13%这栏吗
你好,我的意思是,你开了免税,就算错了,现在没改,也就应该先填在免税。不是填在13%
我的意思是,填在免税,增值税减免税申报明细表,这个表应该怎么填?
你好,你直接填合计,看能不能填。
不可以,必须先选择政策,才能填金额
减税性质代码及名称,免税性质代码及名称,,要先选择这个代码,才能填这个金额
你好,我是说第七行,第一列。
没有你说的哪一行,你帮我标出来一下
就是你发来的第二张图的显示红色感叹号的那个地方。