需要去税局填写纸质申报表

一般纳税人开了一个点的票 然后申报的时候读不出一个点的 自己填比对不通过 怎么申报呢 还有就是申报表是不是不能填负数 那我上个月红冲了八月份发票 上个月开出去的税小于红冲的税 怎么申报 不能填负数
一般纳税人红冲了一张发票这个月报增值税怎么报,填在简易3个点里面申报的时候又让我填减免申报表还不能是负数,这个怎么办?
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
我是一般纳税人上个月有张发票税率选成3%了,现在申报的时候可以在简易计税未开具发票那栏填负数吗,然后这个月红冲后再在未开发票栏填正数冲回
我们是一家贸易公司(一般纳税人)收购农户的水果,可以开收购发票吗?然后我们再卖出去,可以抵扣额吗?
茶叶规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师,请问一下,公司的固定资产是房产,来抵分包商的工程款。房子原值40万,抵28万,低于原值转让,公司还要承担什么税费吗?
郭老师,我们有家电商公司,第3季度被税务数据推送信息了。现在最好的办法是不是去9月份的增值税报表里去做无票销售啊?但是我们9月份的进项发票没有,那是不是我先交附加税,增值税先不交。到12月份也就是这个月把进项发票都入进去把之前欠交的增值税抵进去,是不是这样可以做?
我们子母公司借款往来有差不多3千万,对应入其他应收款和其他应付款,当时税局让缴纳税,我们主管做了一份借款合同说资金短期借款,年利率3%,约定借款到期一次还本付息,暂时应对过去了,现在让我把其他应收款和其他应付款款在这个月调入应收账款和应付账款,不在申报表体现,这样会让税局关注我们已经还了,也要缴纳税吧
老师,挖掘机是分十年摊销吗
如果没有留底税额,是不是出口就退不了税?
茶叶规格是100g*3瓶/盒*360盒/件,发票上的规格开成100gX3X360这个可行吗
去年弥补亏损25万 今年1季度盈利了弥补10万 2季度盈利弥补3万,3季度亏损29000 我现在还能弥补亏损多少
公司自有写字间,房产税的计数依据是什么?
纸质申报表怎么填写,减免申报表也要填写吗
我在网上申报填在附表二.(是负数)第一行通过了,这样可以吗
你开的什么税点的发票就填写填在附表一的对应位置,当时有减免的需要填写减免税申报表
一般纳税人有减免项目吗
有减免啊,比如自产自销农产品就是减免
这个图片上面的要怎么填写
你主表23行和你附表四的数要一致才可以,你现在不一样
填在哪一栏呢
你是加计扣除的话就填第六行
这是什么意思呢
你只有销项的话,这个表不填,主表23行也不填,而且你只能填写纸质申报表
那我该怎么填纸质的申报表呢,这个月只有冲红的都是负数
去税局拿纸质的申报表然后填写
网上申报不了那
负数填纸质申报表,而且现在都过了申报期,去申报就要填纸质的
好的,谢谢老师
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