你好,之前是员工从对公借的100元出去充值吗
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师,我们公司购买了桌子,对方给我们公司开具了发票,但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了,现在的问题就是我们员工出的钱,我们公司用私卡给员工报销,不走公户报销,但是对方又给我们公司开了发票,那这笔费用记账报税我直接忽略还是要做账呢?可以忽略不计吗,不计会不会有风险
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
@bamboo老师,就是公司的给外面个人的业务提成,之前会计做的加工费,然后开发票,现在因为开不了发票了,但是这个钱也已经支付了,请问这个要怎么处理,还是6月和7月的 现在我接手过来了,怎么合理合法处理这笔费用,老板的意思是不走销售费用,可是钱又是公账户支出
我是上海的一般纳税人,在河北承包一个工程,需要给客户开具建筑服务工程款9%的增值税专票。三月份开具一张30万发票,没有提示开外经证,3月份的增值税已经在申报了,税款也缴纳到上海的了。12月份又开了12万的发票,开具这张发票时也是开建筑服务工程款,但是开票时税务局提示要开具外经证,有外经证号才能开票。所以我申请外经证,也在河北做跨区域预缴了2%的增值税和所得税。现在河北那边话来找我,当时3月份开的30万也要交税款,河北承包工程的那家公司必须要看到我完税证明。才给我结账,他现在扣了我30万的那笔税款还没有打给我。现在要是再交河北那笔税款的话,我不就是重复交税了吗?现在要怎么办呀?
兼职代理记账80多家附办税员影响失业金发放吗
个体户承接的别人的单位的酒店装修工程,个体户是只做劳务,跨市的项目,不在本地。那个体户给对方公司开发票的时候是开哪种发票啊?需要办理外经证吗?
老师今天税局突然问我们关于硬件和软件的定价,我们是做实验机器设备的有嵌入式软件需要退税,但是呢?这次税局问了很多,归集方式没问题,只是考虑你们硬件定价17万,但单独购进的一个测量系统成本就16.7万,软硬件定价是否合理 我应该怎么回复呀!
你好 老师 10万本金 一天50元收益 那年化率怎么算
老师你好!请问现在广东省个人房屋出租有最新政策吗
老师您好,不作为义务之债是什么意思?债务人作为之时是什么意思?
老师,服饰制品属于什么行业
老师,进项票,8月份开的可以在7月报税勾选确认吗?
你好老师,这题怎么算,
老师第一年利润,计提了盈余公积,但是没有提足,第二年亏损,必须先用盈余公积补亏吗,