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@bamboo老师,就是公司的给外面个人的业务提成,之前会计做的加工费,然后开发票,现在因为开不了发票了,但是这个钱也已经支付了,请问这个要怎么处理,还是6月和7月的 现在我接手过来了,怎么合理合法处理这笔费用,老板的意思是不走销售费用,可是钱又是公账户支出

2024-08-13 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-13 11:42

同学你好 这个只能做成工资

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快账用户1426 追问 2024-08-13 11:57

但是这个不是每个月都有的呀,其实就是不想交个税这些,所以之前才走的加工费,做成成本

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齐红老师 解答 2024-08-13 12:09

开不了发票只能做工资 劳务要有发票的

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同学你好 这个只能做成工资
2024-08-13
5.31 前没发工资,汇算必须纳税调增,不能直接税前扣除 严禁提前空报个税、篡改往期 4-5 月个税,金税四期必预警罚款 6-7 月回款发工资后,再更正汇算,申请退税 / 抵税即可 保留劳务合同、考勤、工程量单,证明业务真实
2026-04-20
你这样描述很乱。你把上面写过的所有分录提供一下吧。
2023-12-18
这 30 是京东扣你的手续费,不是欠款,直接做费用,把应收冲平就行,不用再收钱、不用再报税。
2026-03-17
你好;     那挂应付账款。挂着。 别 处理分录 。    不合理的 质量问题你们 要求对方支付违约金 扣除应付账款来支付的  
2022-02-17
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