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#提问#老师以前年度主营业务收入多10元,增值税销项税少10元,2025年需要调整账户,这个怎么使用会计科目

2025-08-04 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-04 10:53

同学,你好
用以前年度损益调整

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快账用户2775 追问 2025-08-04 10:55

借:以前年度损益调整 0 贷:主营业务收入-10元, 增值税-销项税 10

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快账用户2775 追问 2025-08-04 10:56

如果是这样,那主营业务收入结转与今年增值税申报表不一致了

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齐红老师 解答 2025-08-04 10:56

借:以前年度损益调整 10
贷:增值税-销项税 10

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快账用户2775 追问 2025-08-04 10:57

老师:麻烦给我写个完整的会计分录,可以吗?

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齐红老师 解答 2025-08-04 10:58

同学,你好
就是这个
借:以前年度损益调整 10
贷:增值税-销项税 10

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快账用户2775 追问 2025-08-04 10:58

最好能把增值税申报表上的销项税额与主营业收入与报表一致

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快账用户2775 追问 2025-08-04 10:59

主营业务多录10元,这个怎么操作

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齐红老师 解答 2025-08-04 10:59

同学,你好
放在以前年度损益调整里面了

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快账用户2775 追问 2025-08-04 11:04

那不是0吗?是科目录错了,是把销项录入也了主营业务收入了,那不是以年年度损益是0嘛

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齐红老师 解答 2025-08-04 11:05

同学,你好
不是呀,是10,
正常本年调整是这样
借:主营业务收入 10
贷:增值税-销项税 10
但是你跨年了,
主营业务收入要改到以前年度损益调整里面,所以
借:以前年度损益调整 10
贷:增值税-销项税 10

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快账用户2775 追问 2025-08-04 11:26

那销项税需不需改到以前年度损益里,增值税申报表是对的,做账是错的

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齐红老师 解答 2025-08-04 11:33

同学,你好
那销项税需不需改到以前年度损益里
不需要的

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快账用户2775 追问 2025-08-04 11:36

那就是与增值税报表不一致金额不致了

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齐红老师 解答 2025-08-04 11:36

同学,你好
因为你之前不一致,现在改完也是不一致。但是总的一致的

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同学,你好
用以前年度损益调整
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你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:以前年度损益调整—主营业务收入48.54万, 应交税费—增值税销项6.3万 贷:应收账款  50万
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同学你好 你的问题是什么
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增值税申报: 一般纳税人,销售退回若开红字发票,在附列资料(一)对应税率或征收率栏次填负数;前期未开票收入冲销,在 “未开具发票” 栏填负数。 小规模纳税人,符合免税标准,在 “小微企业免税销售额” 或 “未达起征点销售额” 栏填负数;超免税标准,在 “应征增值税不含税销售额” 栏填负数。 所得税申报与利润表:以前年度损益调整不影响本期利润表,在企业所得税年度申报表的《纳税调整项目明细表》“收入类调整项目” 的 “其他” 栏填冲减收入金额并备注说明,确保主表营业收入与利润表相关数据逻辑一致。
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