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老师:还是接前面一个问题,前任会计2016年漏记收入10万,我会做以前年度损益调整的收入账,但是应交增值税销项税账面上会多出来1万多税额,可是查当年增值税申报表,是与实际销售相符的,并且有缴纳税款记录,次月财务做了计提应交增值税冲平的。我现在转不过弯来,这个增值税销项税应交税额我怎么做平?红冲?还是做以前年度损益调整?请老师指教做会计分录!谢谢!

2020-09-30 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-30 10:14

同学你好 那她之前没做收入税怎么会和实际的一致呢

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快账用户6846 追问 2020-09-30 10:21

只是网上申报增值税与实际相符,收入方面是漏记账的,成本也未记账,因此应收账款一直是贷方余额。现在收入做以前年度损益调整,可是税金我不会做,也不应该再补缴税款,不知道怎么做会计分录,请老师指教。

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齐红老师 解答 2020-09-30 10:31

那就直接 借应收 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 这样

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同学你好 那她之前没做收入税怎么会和实际的一致呢
2020-09-30
你好 ; 你这个是跨年的话    是的。 到时你要看影响了 所得税没有 ;   影响所得税 到时在做处理 ;  借贷方销项税抵减后 看下  是哪个有金额余额   
2021-10-15
您好,这个是正常的,因为您有调整以前年度损益,
2021-07-14
你好,为啥借方是应缴税费--已交税金,而不是银行存款呢?
2024-04-09
您好,最后一个分录 待处理财产损溢 是个过度科目,在年末要确定处置的结转,前面2个分录对的,,要更正23年年报
2024-12-14
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