借:库存商品 贷:研发支出
老师,用友u8,我先处理材料出库单,再处理产成品入库单,处理材料出库单的时候有生产领用本月新产品,但是新产品木有出成本还,我怎么获取这个材料出库单的价格呢,领用新产品是为了做实验用,还是我直接给0价格
你好老师,我们研发部领用原料的时候,做了研发支出,后续有些形成产品可以出售了,账务应该怎么处理,谢谢
老师 您好!请问领出的原材料,库房已经出库,月末盘存生产线上还剩有的原材料,账务处理该怎样做?分摊成本是应该减出来 对吧?会计分录该怎样处理?
老师,我司上月研发领用原材料时,当月已计入研发费用,本月研发出来的产品可以对外销售,账务上怎么处理?
请问研发零用原材料,我是做到“管理费用-研发费用-原材料” ,但其中一部分的研发是形成了试制品销售出去的。请问这个账务应该怎么处理
个体开具3%的增值税发票,没有选择特定业务,但是开具出来的发票显示为农产品
你好,老师,不是小微企业的一般纳税人的企业用工数28人需要交纳残 保金吗?
有限公司是指承担什么责任?和注册资金的多少有什么关系?
老师,固定资产折旧完成现在处理,借银行,借累计折旧,贷固定资产,贷资产处置收益,这样可以吧
老师,帮我发一个电票平台打印控件可以吗
老师,因管理生产的厂长失误,导致订单重做返工,经决定,损失2.5万元由厂长承担,其中2.5万元包含返回的运费1100元,1100元运费由李总垫付了,请问此账务怎么做,会计分录怎么做
老师,中间人拿的好处费,一般怎么处理,也取不到发票?
老师您好,科技类公司,员工去医院看眼睛,发票开成公司的了,可以入账吗,记什么科目呢
老师,我们北京是母公司,深圳是子公司,北京投资深圳了1万元的投资款,深圳记为实收资本,现在合并财报时,这1万的实收资本是合并相加,还是相减?
老师你好,我这边接手一家新公司,老板也是从别人那里转过来的公司,但是我刚才看了财务报表,都是有数据的,如果有数据,我们这边应该怎么规避风险?双方交接的时候需要注意哪些事项?交接单上面对方法人签字之后需要财务签字吗?