更正1月的,后边月份的一样要更正,不然后边月份的没法自动同步的
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
老师你好,小规模纳税人在2022年第四季度时开具免税发票,1月份开具增值税负数免税发票,1月份又开具增值税专用发票3%的,负数免税发票和3%专用发票价税合计金额是一样的,这个月去税务局柜台更正申报了2022年第四季度的增值税申报,本季度申报增值税是按照实际来填写的,请问一下那2022年的企业所得税需不需要也更正一下啊?
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师您好小规模增值税报表我2024年4到6月申报把把数据填到货物及劳务上面了然后我是不是更正增值税报表就可以了吗,我看在我申报7到9月的增值税报表上还有在货物劳务的数据,我们是服务,我怎么处理呀
企业所得税申报表这个职工薪酬,实际支付给职工的应付职工薪酬这一栏,是填1-9月工资薪金科目借方累计发生额吗?还需要减社保公积金个人承担部分这些代扣款项吗?
滞销产品按废钢处理的会计分录
老师请问现在税金及附加综合税率是交几个点
老师,这三个原始凭证完整吗?
老师,有个人所得税申报导入的模板格式吗
老师,法定代表人任职文件及 财务负责人任职文件,请发我一份,谢谢!
老师,我们企业认缴注册资本5000万,实缴0,现在想等比例减资,需要缴税吗?印花税是不也没有。
老师好,老师麻烦您帮我看看这张发票开的对不对
个体户变更经营者,在变的中间,会影响收款嘛
我们同事充值了一个账号,花了100元,有支付宝截图,但是用这个账号的钱买东西花了97元,最后只能开97元的发票,但是他要报100元,这种的怎么办,做过相应的业务老师帮忙看看。这个100元尽量想办法给他报全,不然老板又说,但是相应的税收方面的问题也请指出来
后边月份的怎么更正
一样的申报更正,不需要填数字,重新提交
好吧!这样此不是要更正很多个月的申报表
是的,需要更正多个月的表,因为不能自动更正累计数