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老师你好,我上个月暂估成本65000,这个月收到58589.64的发票,我怎么做冲销分录

老师你好,我上个月暂估成本65000,这个月收到58589.64的发票,我怎么做冲销分录
2025-08-05 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-05 20:09

您好,就是图中的红冲分录,再按收到的发票,科目是一样的,最多是借方多一个进项税,金额抄发票上了,

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需要需要重减一下,然后再按照发票计入结转成本。
2023-10-16
借:应交税费-增值税-进项 借:成本费用 负数
2023-10-25
你好, 借库存商品 贷:应付账款 以上为红字 借库存商品 进项税额 贷:应付账款
2021-01-21
你好   是的   收到发票红冲暂估分录。在按发票做一遍处理。    
2020-11-02
同学 如果是只隔了一个月的话,可以把发票附在后面呢。
2021-08-04
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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