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你好老师,我上个月暂估成本,价税合计进的成本,这个月发票来了我怎么做分录冲回呀

2023-10-25 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-25 15:13

借:应交税费-增值税-进项 借:成本费用 负数

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快账用户6114 追问 2023-10-25 15:14

谢谢老师

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快账用户6114 追问 2023-10-25 15:16

老师,还得在做一笔吧,应付账款还没用冲完呀

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齐红老师 解答 2023-10-25 15:17

差额调整成本费用

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借:应交税费-增值税-进项 借:成本费用 负数
2023-10-25
你好,红冲收到的发票的暂估,然后再做发票的当时暂估怎么做的?
2023-04-03
暂估当时怎么做的
2024-06-30
当时借主营业务成本贷应付帐款的吗
2024-06-30
你当时暂估完整的怎么做的?
2024-09-18
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职称:注册会计师,税务师

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