同学,你好
结转成本,按照收入比例。47/150
老师,好。我们是小规模第二季度收入35万,账上记账收入35万。发票未开。纳税申报了。 第三季度时候收入40万,但是开票,要把第二季度的35万发票+第三季度的40万发票 一起开了。 申报第三季度的时候,会不会让按照75万开票金额来重新交税呀。
老师!现在一季度小规模是多少啊!30万还是45万啊!我们公司有房屋租赁按5个点,开了13万多,普票1的点开了13万,这个要合并在一起算季度额吗
我们是小规模企业 与甲方签订的合同金额20万左右 当下甲方要求开具9%增值税专用发票税金大约一万八千多, 我们没法开相应税率的票,我能不能给甲方按照60万开票 开成小规模能开出的3%的增值税发票?这样甲方也可以收到相应税额的票据,只是开票金额就成了以60万计算就跟合同金额度对应不上了 这样是否可以?
你好,请问我们是小规模纳税人,本季度开了一张普通发票,不含税价格19801.98,税额 198.02,价税合计2万的发票,按照现在小规模季度不到三十万免增值税,这个分录我们应该怎么写
就是我们有一个建筑公司,然后嘞,他是定额征收,核定征收的,就是一个季度是45万的。那个开票额度,然后嘞,现在税局他又把额度降,他是把那个开票金额降下来了,但是他那个核定征收,它那个是不变的嘛。 然后,如果那个核定征收还是按照一个季度45万,但是他开票只给我们一个月开10万,那我们一个季度就是30万,那我们还是按45万去。交税的话,那肯定划不来。那现在我想提额的话,是做合同是吧?提交给税局。 然后我做合同呢,是合同的金额是在45万以内好呢,还是45万以上好呢?
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
按照30%结转成本吗?那我收入47万,才结转14万成本吗?那我不是得交很多税
同学,你好
不是,你这份业务总的成本,按照30%
我不太明白 老师直接告诉我 我就是这个季度开了47万,我转多少成本合适?
同学,你好
你首选要暂估你这个业务的总成本是多少?比如100万,47/150=31.33%,然后按照100*31.33%=31.33来结转成本。
对 我就想知道这150万的总成本按照百分之多少转
同学,你好
不是。你这个150不是你的总收入吗??
如果不是的话。你提供一下你的总收入
总的收入就是150万 老师
同学,你好
那就是上面算的。先暂估总成本。然后按照比例算。比如总成本暂估100万,47/150=31.33%,然后按照100*31.33%=31.33来结转成本。
好的 明白了 老师 那就是47万 我转31.33万的成本,算下来就是按照66%的转的
同学,你好
你是按照成本和收入的比,是66%