同学,你好
具体什么问题呢?
公司是个人独自资企业,主要是提供安装服务,机电设备搬运、装卸服务等。目前开票都是搬运费、安装服务。公司账户的钱也都是转给法人私人账户,用于支付劳务费用等。想请教各位公司的成本如何做账?有银行往来可以打回单,还有每月的房租可以记账,开的发票记收入,那成本呢?请大家告知这账改该如何做?
本人的有限公司预计今年盈利4500万,想要税务筹划。于是询问了财税公司。财税公司告诉我说具体流程:只需要在他们园区那里注册多家10家个体户就行了,个体户的法人不能是自己,只能是亲戚,父母,和朋友,这样通过和有限公司签订业务分包合同,或者服务合同之类的,把有限公司利润4500万转移到10个个体户中,并且给每家个体户分配450万利润。通过个体户核定征收把税务完税后,然后把钱从多个个体户的基本户提取到每一个个体户老板的私人银行卡,然后再把私人银行卡的钱取出来在银行柜台存入我的私人银行卡这样就行了,这样就可以少交税税了,要比有限公司交税便宜多了。这样合法吗?会被罚款吗,会要求补交税务吗?税务会惩罚我吗?
你好,老师,我们单位三个股东,都有各自的办公地点,是否有各自的对公账户不知道。总公司是纳税主体。建筑行业。每个月缴纳社保费,那三个股东收下都有自己的员工,比如每个股东下分别是10个人。他们会分别把各自10个员工的社保费分别通过一个个人账户打入总公司来缴纳,这样就是和公司形成了3个个人的往来,其他应付款。这样负债越来越多,这个有什么合理途径来缴纳社保费呢
就是我的新单位是做大学生创业孵化的,手头还有很多贸易公司,具体做什么我不清楚,然后就只听到老板打电话比较多,然后就转款,私对公,公对公,各个账户转、然后会开发票,我都搞不明白是做什么的,但感觉不踏实。比如现在说要做橡胶了,然后所有的企业拿去变更经营范围,变更完接下来就通过公司走账了吧
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
老师你们那边个税小规模报经营所得个税,免征征值税的部分报个税时放到收入里一起报吗
老师,公司在中石油买了5万的卡,卖出去也是副卡5个1万,然后中石油给我们优惠3000元,就打到我司主卡,中石油开票也是开五万,等到下次我司充主卡五万的时候就只付47000元,还是开五万的票,就是相当于优惠的这部分是我司的利润,但是他们给我们开票又是开五万,老师发票怎么开具合理,账务怎么处理
老师,9月1号起社保新规是怎么个情况,像这种小微企业该怎么办?
老师,比如我司5月的工资6月发,费用是记在6月的。也就是工资费用我们是记在所得期,那我申报残疾人保障金是年度工资是按工资的所得期算吗?
老师,借主营业务成本-10,贷应付账款-10,这个时候借方写左边,贷方写右边吗,这个时候贷方是增加还是减少
怎么换手机号码找不到修改手机号
老师,我司是卖桶装水的,我们现在销售30桶水,收到30桶水收入,当月确认收入,但是先给客户配送10桶,下个月才配送剩下的,我当月如何结转成本?
老师,个人所得税中劳务报酬的累积扣除和非累积扣除怎么区分,怎么理解呢
请问老师,未交增值税账面余额和实际余额不一致,用调整吗?怎么调整?
老师好,我们进了一批货没入库,直接就卖给客户了,上游给了我们发票,领导说等下游全卖完了再给他们开发票,那不知道多久才卖完啊,我已经确认收入了。确认收入之后很久才开发票,这样可以吗?
是按照10%确认收入吗?
同学,你好
嗯嗯,是的