业务多就是每天做,业务少可以月末做
老师,若每天都有收入,做账时凭证较多,可以把需要上税的项目在最后汇总后在总账中统一出一个凭证计算税额吗?就不如先每天做账,5月1日收到停车费100就记:借:银行存款100,贷:主营业务收入-停车位租赁收入100。5月2日收到停车费200就记:借银行存款200,贷:主营业务收入-停车位租赁收入200。然后一直每天录入收入,到最后这个月收入完了,再在总账中出一张凭证,如:5月收入停车费共300元就出,借:银行存款300,贷:主营业务成本285.71,应交税费14.29,就是不每天提税费,最后再出张凭证提税费,这样可以吗?
老师,我们有款项进到第三方平台,然后每天第三方平台都会提现到我们对公账户,我可以一个月把它们31张单子放到月底一起做账吗?其他的业务还是按照银行流水日期做?
日工资200元每天,一个月发了两次工资共计9000元,超出部分该怎么做工资呢,合同签的是200元一天 如果一个月发了两次工资共计9000元,并且这些工资是按照项目拿钱,那么应该根据每个项目的收入和成本来确定每个月的工资。 如果每个月有多个项目,每个项目的收入和成本都不同,那么应该分别计算每个项目的收入和成本,并根据每个项目的完成情况来分配工资。 对于超出部分,可以根据每个项目的利润情况来确定。如果某个项目的利润较高,那么可以按照较高的标准来发放工资;如果某个项目的利润较低,那么可以按照较低的标准来发放工资。 可是我们老板让按200元一天做工资,要和合同日工资一致,超出部分我可以做到加班3000元费里嘛,或者有更好的办法没有
老师,我想问,制造业的领料出库单是月底时会计要根据库管录入软件的原材料出库数据做统计的吗?产成品种类特别多,需要把原材料分到各个产品以后再做账吗?库管每月录入软件的数据与会计月底结算有什么关系?
老师您好,公司有个美元户,我们做账每月末按最后一天汇率进行调账,5月份多了一笔内部往来,5.13出去10美元,那这笔分录应该怎么做啊?是直接按照5.13的汇率做账月末再根据汇率调还是按照月末汇率挂往来最后调整? 漏一问题:内部往来结汇也是收付款的一种吗? 期待您的回复
老师,请问一下,我们每个月的销售额没有全部开具发票,这该如何处理?这在金税系统数据会不会遗留下来?
董老师回答,怎么解决,现在带不出来她工资,新接手过来,第一次报
老师您好!公司认缴是1000万,实缴也是10000,请问可以按600万进行转让吗?
个体户需要做账做账吗
双休人员工资怎么算怎么计算
有关开票问题 上游卖给4套系统,我开出去是分明细开(14个模块),现在我要求上游怎么开票风险小一些?
老师,我们是生产型企业,现在申请办理了电子口岸卡,我外汇账户了,然后接下来还要办理哪些手续,才可以出口发货,进行报关?
我公司用的金蝶kis专业版,现在要建期初数据 ,公司有一个进销存的系统,那我现在要在金蝶就录存货的数据,请问这个数据在哪里录,
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
也就是说 随个人习惯的是吗。 月底,我记账日期每笔都选最后一天也可以是吗
是的,就是那样子的哈