学员你好,如果只是一个月,问题不大,即使系统预警写个说明就行,但是如果持续多,系统会推送异常
老师,我想问下,我们刚开厂的话,就是进项发票比较多,比如说我们买的固定资产,设备,原材料呀,特别多,开好多专票是这样的。我们的前期的话就是销售的少进项多,这样的话,我就是想要问一下,认证完会不会有影响,这个认证期的话,是不是就一年,如果不认证的话,就是放到以后认证的话是不是会更好一点。我的意思就是说目前的话就是交增值税吗,也没有交税,我怕那个国税局会不会来抽查一下呀,这样
老师 请问一下 销售方上月开给我们的销售发票,发票我们没有收到 在第二个月的时候对方又作废了 我们这边没有做进项抵扣 为什么会有进项转出呢
上个月供应商给我们开了50万的进项发票没有抵扣也没有认证,这个月发生销售折让,他给我们开红字发票,说让我们昨天的时候先一抵扣,想问一下那我们的进项税额这个月怎么算呢
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师 我想问一下我们这个月开的发票和我们这个月抵扣的进项的发票 就是因为我们进项比较多 如果和当月的销售的商品,没有关联的话 ,系统会不会预警啊
五险费用是当月扣除,还是下个月发工资的时候扣除,银行流水扣除的时候是全部,还是企业承担的部分啊,
请问老师 开票每个月额度 要申报了增值税才能更新吗?
老师给个人汇款,评估费,服务费以后也不能给发票,求分录
这里加了:IFERROR 和不加直接用VLOOKUP有什么不同?
超过了试用期,公司未解雇你,就算是自动转正了吧
老师,九月需要计提印花税吗
老师您好,我想让您帮我看一下这个是啥问题,我现在报企业所得税呢,他显示营业外收入不对,提示我给你截图发过去
老师一搬纳税人企业所得税申报有个附报事项勾选数前两张怎么填
12 月 21日,银行代扣微纳代开发票增值税小90.72及附加税城建税17.18元
A600克15.38 B1500克19.9 A和B100克都多少钱?谢谢
老师的意思就是我们这个月开什么品目的商品 我们是商品流通企业 然后就要抵扣什么商品的进项要对应上去 这样才行吗 因为我们我们的商品品目比较多 商品流通企业 比方说我们这个月开的是商品a和b那么抵扣商品c和d这样也会出现异常吗
不是品目必须对应,是一般销项是高于进项,要正常交税的
那老师你看像我跟你说的这种情况 后台预警会不会显示我们单位有需开发票的风险呢
后台只会预警增值税进项留抵,要求税局核实情况
老师, 如果是我们开出去的发票 ,对方抵扣出了问题,他那边显示企业所得税抵扣出了问题 ,然后就显示的是我们给他们开出去那几份发票, 会不会是因为他们出现问题了 我们这边有去开发票的风险
增值税能抵扣,所得税抵扣不了具体什么问题
老师你看一下,这是对方那边发过来的 您帮忙看一下,是哪边出了问题
这种提供协议,资金流,发票流解释就可以了
老师,这种情况是哪一方出现了问题啊
这种原因多了,不太好分析,